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應(yīng)收賬款發(fā)票已經(jīng)開出去,但是錢未收到,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)呢

2023-04-15 01:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-15 02:09

同學(xué)你好: 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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同學(xué)你好: 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2023-04-15
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項(xiàng)稅
2024-04-02
這個(gè)做收入的分錄就可以了 庫存也出庫 然后單獨(dú)做個(gè)表統(tǒng)計(jì)
2022-08-19
你好,沒有發(fā)票的正常入賬,計(jì)入管理費(fèi)用。辦公費(fèi),然后匯算清繳納稅調(diào)整。
2024-01-22
發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生了嗎?如果實(shí)際發(fā)生了 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款
2021-05-28
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