還要填減免稅額的明細(xì)表減免*20%
老師,季報(bào)里,企業(yè)所得稅申報(bào)表,當(dāng)期應(yīng)納所得稅額為0,是不是A202000企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表就不用填數(shù)據(jù)了,因?yàn)闆](méi)有稅可繳納,也就不用分配。
老師,對(duì)留底企業(yè)所得稅不理解,企業(yè)所得稅匯算清繳后,我不想退稅,之前有預(yù)交企業(yè)所得稅,意思這個(gè)預(yù)交稅額在企業(yè)所得稅表里的體現(xiàn)著,就不用動(dòng)表動(dòng)賬了?然后申報(bào)季度企業(yè)所得稅有要交企業(yè)所得稅額就沖抵?留底需要填寫(xiě)流動(dòng)稅申請(qǐng)表嗎?
小微企業(yè),應(yīng)納所得額是108萬(wàn),應(yīng)該填什么表,報(bào)企業(yè)所得稅
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額在300萬(wàn)內(nèi),指是利潤(rùn)總額在300萬(wàn)內(nèi)對(duì)吧,老師,超過(guò)這個(gè)額就不算企業(yè)所得稅小微企業(yè)。對(duì)吧,老師
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)收款需要預(yù)交企業(yè)所得稅,按比例在申報(bào)表上填入企業(yè)所得稅表特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額,在賬上怎么提現(xiàn)呢?
A公司欠B公司3萬(wàn) 今天B公司又借給A公司10萬(wàn),怎么從應(yīng)收 應(yīng)付抵扣賬款, 幫我詳細(xì)分錄下謝謝
老師好,就是我們收到一筆40幾萬(wàn)的運(yùn)費(fèi),本來(lái)客戶是說(shuō)拿來(lái)抵之后的運(yùn)費(fèi)的,后來(lái)又說(shuō)想拿20萬(wàn)回去用,因?yàn)槲覀円呀?jīng)開(kāi)具了40幾萬(wàn)的發(fā)票,那如果這20萬(wàn)拿回去我可不可以先掛往來(lái)
我是小規(guī)模對(duì)方給我開(kāi)專票可以用嗎
我們上個(gè)月匯給央企一筆投標(biāo)費(fèi)用,對(duì)方只能開(kāi)收據(jù)給我們,這個(gè)可以用嗎?還是一定要開(kāi)發(fā)票?
老師,我們企業(yè)很多年前的營(yíng)業(yè)稅1分錢一直掛賬,想處理一下應(yīng)該怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
工資2萬(wàn),應(yīng)該怎么發(fā)放,個(gè)稅會(huì)怎么扣的
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司第一次做酒店業(yè)務(wù),給他們做鋼結(jié)構(gòu)搭建,這個(gè)業(yè)務(wù)屬于建筑業(yè)務(wù)嗎?該怎么做???
老師,查賬征收個(gè)體戶,賣茶葉能不能開(kāi)專票,如果是個(gè)人的是不是只能開(kāi)普票?
成本法下交易費(fèi)用計(jì)入什么費(fèi)用?權(quán)益法計(jì)入什么費(fèi)用?
匯算清繳繳納企業(yè)所得稅要怎樣做賬!在4月繳費(fèi)了。
你是指這個(gè)?
是的,就是那個(gè)表的哈
這個(gè)只有主表有,沒(méi)有附表,您是說(shuō)填13.1這欄?
沒(méi)有附表就直接填
是說(shuō)直接填13.1?
我的減免所得稅額是自動(dòng)算出來(lái)的
自動(dòng)算出就不管了哈