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想問下,我們是生產(chǎn)出口企業(yè),2月份我們有出口,但是我們銷項一直大于進(jìn)項,雖然退不了稅,但我們還要在退稅申報系統(tǒng)里操作嗎

2023-04-14 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 16:13

你好 不需要在退稅系統(tǒng)操作

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快賬用戶3712 追問 2023-04-14 16:22

我是不是可以這樣理解,等哪個月我們進(jìn)項大于銷項了,在操作退稅?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 16:22

嗯是的? ? ?理解對著呢

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你好 不需要在退稅系統(tǒng)操作
2023-04-14
同學(xué)你好 一樣的退稅額可以退稅的
2020-10-15
你好,不允許你們退稅,可以免稅嗎?如果是的話,你開零稅率的只能免稅不退稅 你對應(yīng)的進(jìn)項也不允許抵扣
2022-12-22
您好,對哦,就是這樣計算的
2023-11-20
如果 3 月份收到進(jìn)項發(fā)票,通常是可以申請出口退稅的 申請出口退稅的一般條件包括: 企業(yè)是增值稅一般納稅人且已辦理退免稅備案。 出口貨物是增值稅和消費(fèi)稅的應(yīng)稅產(chǎn)品,且屬于可退稅類別,而非免稅或征稅產(chǎn)品。 貨物已經(jīng)報關(guān)離境并結(jié)關(guān),存在相關(guān)的報關(guān)單電子信息。 財務(wù)上已記錄為銷售。 已完成收匯操作。 擁有齊全的出口單證。 對于貴公司的情況: 已進(jìn)行了增值稅申報,說明在財務(wù)處理上有相應(yīng)的操作,滿足了賬務(wù)上做出銷售處理的條件。 雖然銷售發(fā)票未開,但只要在規(guī)定時間內(nèi)開具即可。 關(guān)鍵在于進(jìn)項發(fā)票,3 月份收到進(jìn)項發(fā)票,如果符合其他出口退稅條件,一般是可以申請出口退稅的。 另外,作為首次申報出口退稅的企業(yè),流程如下: 退免稅備案:在電子稅局里進(jìn)行出口退免稅備案申請,提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 退稅勾選:在發(fā)票綜合服務(wù)平臺上,將購進(jìn)出口貨物的增值稅專用發(fā)票做退稅的勾選。 收集信息:包括報關(guān)單等相關(guān)信息。 系統(tǒng)申報:在電子稅務(wù)局進(jìn)行外貿(mào)企業(yè)免退稅的申報,提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 上門核查:等稅局通知,首次上門核查,核查通過后即可收到退稅款。
2025-02-17
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