這個(gè)應(yīng)發(fā)工資是否已經(jīng)扣除了缺勤,遲到早退等扣除項(xiàng)目的
老師好,請(qǐng)問所得稅匯算清繳的時(shí)候福利費(fèi)扣除是工資薪金的14%,這個(gè)工資薪金是指實(shí)發(fā)工資,就是我們做賬的應(yīng)付職工薪酬還要扣除社保和公積金個(gè)人部分?
請(qǐng)問老師,員工工資(?)組成=基本工資+績效+提成-遲到扣款,實(shí)發(fā)工資(?)=工資(?)-個(gè)人承擔(dān)社保公積金;請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅時(shí),應(yīng)該按照員工扣除 遲到扣款后的申報(bào),還是按照未扣除遲到扣款的收入申報(bào)工資
老師,過節(jié)給員工發(fā)的米面,已經(jīng)把金額放到工資薪金一起申報(bào)個(gè)稅了,這個(gè)還需要做到工資薪金-福利費(fèi)嘛?匯算清繳時(shí)是否受14%的扣除限制?
請(qǐng)問有個(gè)人的工資應(yīng)發(fā)6000,但是遲到缺勤被扣了750,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)的應(yīng)發(fā)工資應(yīng)該是6000還是5250呢?
個(gè)人所得稅申報(bào)工資薪金時(shí),這個(gè)金額是職工的應(yīng)發(fā)工資,這個(gè)應(yīng)發(fā)工資是否已經(jīng)扣除了缺勤,遲到早退等扣除項(xiàng)目?
你好,請(qǐng)問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師固定資產(chǎn)處置,給對(duì)方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
你這個(gè)回復(fù)里面有是否,我不太明白,是你問我還是我問你。不太清楚,能否完整的回復(fù)一下?
就是應(yīng)發(fā)工資減去缺勤 遲到等減除以后的金額申報(bào)