同學你好 因為是視同銷售哦
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營業(yè)務(wù)成本50 收款時 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 收款時 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
確認銷售商品收入 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額 銀行存款 對嗎,代墊運費為什么不是其他應(yīng)收款
關(guān)于銷售返利:銷售訂單金額為2000,需要給供應(yīng)商開具發(fā)票金額為2000,返利給服務(wù)個人200,這個200應(yīng)該怎么做賬呢,業(yè)務(wù)員為對方公司的員工 開具發(fā)票 借方 銀行存款 2000 貸方 主營業(yè)務(wù)收入 1770 應(yīng)交稅費-銷售稅額 230 返利給個人 借方 銷售費用-銷售返利 200 貸方 銀行存款 200
老師,這里銷售費用為什么計收入了呢?正常不應(yīng)該是借:銀行存款200 貸:主營業(yè)務(wù)收入200,借:銷售費用50,貸:銀行存款50嗎?
老師銷售產(chǎn)生的差旅費用為什么不是直接是 借:銷售費用——差旅費 貸:銀行存款 而是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銷售費用—差旅費 貸:其他應(yīng)收款 為什么用其他應(yīng)收款科目呢
老師您好,1有連續(xù)勞務(wù)這個說法嗎?2關(guān)于《互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)涉稅信息報送規(guī)定》,那人員收入有免稅的金額嗎?3是采用3%~45%七級累計扣稅法嗎?
請問個人代開發(fā)票20萬普通發(fā)票,次年匯算清繳需要交個稅嗎?
二手房東跟房東租來后,再轉(zhuǎn)租給公司做民宿,那二手房東給我開租金發(fā)票也是按3%綜合稅率嗎?
我含稅賣出去一個產(chǎn)品,但是沒有進項,我可以用普票開進來抵進項嗎
你好!我想咨詢一下小規(guī)模一個月交500增值稅,需要一季度開票金額是多少,另外一個季度不超30萬,如果超30萬是怎么算稅
我們公司做線上問診,但是問診的收入要給85%給醫(yī)生,這筆錢要怎么給
你好老師,我想問一下我們是一般納稅人酒店,有旅行社在我們這吃飯掛賬,我們系統(tǒng)里,賬里掛了這個旅行社名稱了,他們現(xiàn)在讓另外一個公司給我們對公打款,還讓我們給這家公司開票,抵他們的掛賬,我們不敢把錢退回去,怕退回去就再要不下賬,有什么辦法可以讓這家毫無瓜葛的公司打款符合稅法要求?
老師,這個月新增員工一名,工資2萬,獎金3.6萬。做兩個工資表還是把獎金加入工資表做一張表
老師你好,有一家個體工商戶幫我公司開了票,個體工商戶嗯,我的賬號是他個人的,轉(zhuǎn)不過去錢,怎么辦?
一般納稅人增值稅抵扣是不是把賬上的進項打印發(fā)來,對著勾選?
老師,視同銷售不是應(yīng)該甲付給乙50萬元嗎?為什么要計入甲的收入里面呢
同學你好 視同銷售就是計入銷售費用也是收入
不懂,老師
同學你好 會計上的視同銷售:是指沒有產(chǎn)生收入但是視同產(chǎn)生收入
好吧,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝