結(jié)轉(zhuǎn)的是普票的免稅部分
小規(guī)模3%按1%開(kāi)票,1%按減免計(jì)算為營(yíng)業(yè)外收入,2%是否也按減免計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢
小規(guī)模按1個(gè)點(diǎn)開(kāi)票,減免稅額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是按票上的1個(gè)點(diǎn)還是申報(bào)表上的3個(gè)點(diǎn)?
老師,這個(gè)免稅額都是按3%算的。但是我們開(kāi)票是減按1%(小規(guī)模納稅人)。那我們這個(gè)免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的時(shí)候按我們開(kāi)票的稅額結(jié)轉(zhuǎn)就好嗎
老師 小規(guī)模做免稅收入時(shí) 是把免得普票稅費(fèi)和專(zhuān)票稅費(fèi)都記入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅 還是只把專(zhuān)票減免稅款部分記入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅
2023年1月份小規(guī)模開(kāi)具3%增值稅普票,未追回開(kāi)具1%稅票,未超過(guò)30萬(wàn)減免稅額是按1%提還是按3%結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
Excel差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單中,領(lǐng)款人的位置不能復(fù)制粘貼電子簽名,但是,可以粘貼表格里的內(nèi)容,比如是金額,車(chē)票,哪里出了問(wèn)題,怎么解決步驟
請(qǐng)問(wèn)老師,普票紅沖不用對(duì)方確認(rèn),增值稅發(fā)票需要對(duì)方確認(rèn)是嗎?
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍(lán)球賽,收到乙公司贊助費(fèi)20000元,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?借:預(yù)收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅?
老師那就是送給合作社使用,可以入合作社固定資產(chǎn)就是不提折舊就行唄,不用代開(kāi)合作社發(fā)票名頭就可以對(duì)嗎,那要做一個(gè)贈(zèng)送協(xié)議嗎
物業(yè)會(huì)計(jì)中,購(gòu)買(mǎi)的勞保用品如手套,垃圾袋,掃把,燈泡,維修機(jī)油,維修軸承螺絲刀之類(lèi)的計(jì)入什么科目
老師,我現(xiàn)在是庫(kù)存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù),經(jīng)過(guò)查找,是期初余額那庫(kù)存商品數(shù)量沒(méi)錄上導(dǎo)致后期出現(xiàn)負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師,隨同軟件產(chǎn)品一同出售的軟件安裝費(fèi),是不是要和產(chǎn)品產(chǎn)品開(kāi)在一張發(fā)票上?稅務(wù)按13%開(kāi),才可申請(qǐng)一同退稅?
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市系統(tǒng)里的銷(xiāo)售金額和前臺(tái)收銀臺(tái)交上的金額有差額是什么原因
請(qǐng)教老師:基本戶(hù)的利息收入需要填報(bào)至季度增值稅申報(bào)表嗎?謝謝
五百萬(wàn)房產(chǎn)如何一次性扣除
專(zhuān)票的開(kāi)的1%,不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?專(zhuān)票只需要報(bào)稅填減免表,不用再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
那如果普票免稅是不是不用再寫(xiě)分錄了
是的,免稅普票本身就免稅