您好,這個(gè)是不需要的哈,不需要
老師,假如去年10月至12月工資計(jì)提了到今年匯算清繳前都沒有發(fā)放!個(gè)稅也都按每月計(jì)提金額報(bào)了!1、請(qǐng)問匯算清繳需要調(diào)增這3個(gè)月工資對(duì)吧, 假如匯算清繳后這幾個(gè)月工資又發(fā)了。來年年匯算清繳還需要調(diào)減嗎?
匯算清繳時(shí)候,去年計(jì)提的工資沒有發(fā)完需要調(diào)增嗎? 匯算清繳時(shí)候,去年計(jì)提的工資今年3月發(fā)完的需要調(diào)增嗎
請(qǐng)問去年計(jì)提了10萬工資,但是去年1月發(fā)的是前年的工資,今年1月才發(fā)完去年的工資,這種匯算清繳要調(diào)整嗎?要改賬嗎
老師,去年11月份做賬計(jì)提和發(fā)放74萬工資,今年發(fā)現(xiàn)是75萬,要補(bǔ)計(jì)提和發(fā)放1萬。還能改去年的賬嗎?不能改的話今年的賬里我怎么調(diào)整
比方說10月收入8萬,成本是人工, 10月暫估了7萬人工,這7萬分每個(gè)月發(fā)1萬,25年5月才發(fā)完,那么10月計(jì)提的工資是7萬,24年1月前只發(fā)了3萬,和當(dāng)年計(jì)提數(shù)不就對(duì)不上了,,,想問的是這種情況怎么去對(duì)上工資。 比方說24年1-12月計(jì)提5萬,24年2到25年1月要報(bào)付了5萬不是。不是這樣去對(duì)上工資嗎,,
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬,印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
為什么不需要?不是跨期了嗎
你回算清繳前不是抖支付了嗎
支付是支付了,但是賬不是做到今年1月的嗎。借:應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款嗎
我明白你的意思了,原來是你這樣做的
我這樣做是錯(cuò)的嗎
你這個(gè)沒錯(cuò),這種只是匯算調(diào)整的