借營業(yè)外收入貸本年利潤。
老師當(dāng)月沒有損益類科目的分錄,月末可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)損益這筆分錄?
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整這筆分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做嗎,還是在結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月?lián)p益之前做
老師,我的公戶銀行結(jié)息時,我的分錄是借銀行存款 借財務(wù)費(fèi)用-30.那我在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益時,這筆分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊?
做了幾筆分錄,結(jié)轉(zhuǎn)損益說沒有結(jié)轉(zhuǎn)的損益,沒明白啊
銷售的時候貸方記了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 季度繳納增值稅的時候應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄??? 期末損益結(jié)轉(zhuǎn)又應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額,啥等式關(guān)系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個想讓考證公司給開票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請問下是以發(fā)貨算利潤還是要看產(chǎn)能來算利潤?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產(chǎn)稅稅率是多少? 沈陽的房子,租給沈陽的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項(xiàng)目上用的勞務(wù)人員的工資,可以正常計(jì)入外賬嗎? 如果記外賬的話,需要勞務(wù)人員什么資料?。?必須通過對公戶給他們開工資嗎?
老師你好:這張收據(jù)合計(jì)這一欄填寫對了嗎
老師,借其他應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅-出口退稅一般是當(dāng)月做當(dāng)月收到退稅,還是這個月做完這筆,次月才能收到退稅
老師,我公司拍賣了一塊地,如果要過戶需要帶什么資料去呢?還要就是拍賣價1751萬,當(dāng)初購買地價按分?jǐn)偙壤?642.8萬,契稅是202.6萬,交易費(fèi)是39萬,這些能減掉后再算稅額嗎?
下列關(guān)于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失,收到時直接計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用
老師您好!為什么收到專票是9%,還需要加計(jì)扣除嗎
老師 22年10-12月無票收入是554896元,我要去更正,因?yàn)橹拔覜]有填這個免稅銷售額,現(xiàn)在更正申報,那個4萬是有開票的,系統(tǒng)自動帶出的,然后我更正完那個免稅銷售額之后,那個4萬那里提示了,不能填在那里,我應(yīng)該要怎樣去更改啊,但是4萬是系統(tǒng)自動填入數(shù)據(jù),有沒有什么辦法可以解決嗎?是不是這樣我就要補(bǔ)交稅?
你好,你填寫在其他免稅銷售額出現(xiàn)什么提示的。
點(diǎn)擊申報就提示這個,4萬嗎??
把系統(tǒng)自動帶出的開票4萬,手動加到其他免稅銷售額,,就不出現(xiàn)提示,我這樣操作可行的嗎,就怕不可行,會不會有什么風(fēng)險,我這里也把4萬加上
你好,可以你選擇是 在本期不動產(chǎn)銷售額里面填寫零。
我是點(diǎn)哪一個
你好,選擇是,然后你在你的申報表里面,你找有一個銷售不動產(chǎn)銷售額,你在這里面填寫零。
我這樣填好像可以提交了
但是你這個4萬是服務(wù)類的嗎?
是的老師 是的是的是的
可以的,可以這么做的。
因?yàn)?萬是系統(tǒng)自動帶出的,開了票的
可以的,可以這么做的
對公的扣繳款我應(yīng)該選哪一個
你有三方協(xié)議的話,選擇第一個就可以了。