你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 30 貸:本年利潤(rùn)? 30?
收到銀行利息1.96借:銀行存款:1.96貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用:1.96 在月未這一筆結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)分錄怎么寫(xiě)
老師,本月結(jié)息收入是227.64,如果借銀行存款227.64,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-227.64,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么寫(xiě)分錄
老師你好!當(dāng)月產(chǎn)生財(cái)務(wù)費(fèi)用分錄,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 63.63 貸:銀行存款 63.63 借:銀行存款 224.7 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-結(jié)息收入224.7 月末結(jié)轉(zhuǎn),分錄和金額怎么做呢?
老師,我的公戶(hù)銀行結(jié)息時(shí),我的分錄是借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-30.那我在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),這筆分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。?/p>
老師,我們一共發(fā)生兩筆業(yè)務(wù),一筆是借管理費(fèi)用1130,貸銀行存款1130,一筆是借財(cái)務(wù)費(fèi)用-7.59,借銀行存款7.59,我年末結(jié)轉(zhuǎn)具體分錄怎么做,金額是多少?
更正五月份個(gè)稅 陸續(xù)更正6月份的 6月份報(bào)稅期已過(guò)還能更正嗎
老師,我想咨詢(xún)一下,我現(xiàn)在要維修豬圈購(gòu)入的砂石料,立馬采購(gòu)進(jìn)來(lái)就立馬領(lǐng)用了,還需要進(jìn)原材料嗎
老師們,這個(gè)是在稅局發(fā)起的退稅流程,里面復(fù)審應(yīng)退稅額是0;意思是我們不符合退稅嗎
老師股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓另外兩個(gè)股東按股權(quán)比例接手,錢(qián)是公司的錢(qián)退的,怎么入賬,實(shí)際是不允許的,但兩股東商議決定要這樣。
老師美元賬戶(hù)收到外匯匯率按哪個(gè)
老師當(dāng)月計(jì)提的個(gè)稅,次月不繳,有啥后果
老師,現(xiàn)在收到23年和24年采購(gòu)的普通發(fā)票,能直接入賬到本月嗎
公司一般納稅人,*建筑服務(wù)*機(jī)械租賃費(fèi)能開(kāi)9個(gè)點(diǎn)嗎
本月的原材料余額是110萬(wàn),庫(kù)存商品余額是88萬(wàn),本月盤(pán)點(diǎn)的原材料(原料+半成品):125萬(wàn);庫(kù)存商品-成品:85萬(wàn);這個(gè)應(yīng)該調(diào)整分錄,做成和盤(pán)點(diǎn)表的金額一樣呢?
老師,24年的售后維修設(shè)備入到制造費(fèi)用了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,謝謝
老師,那公司發(fā)的年終獎(jiǎng),我該怎么寫(xiě)分錄啊
你好 計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬?, ????貸:銀行存款等科目?? (如果之后是不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。)
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。 晚安