對,就是你的納稅申報的金額。
您好,老師,請教一下我提交匯算清繳表時有提示我A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為0,第1行5列工資薪金稅收金額為1008352.67元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。老師我不太明白這個提示,
公司21年未發(fā)生職工教育經(jīng)費,做匯算清繳時,風(fēng)險提示:您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【127359.1】元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。這樣不會有什么影響吧?
您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【139043.52】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【1738044】元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。?請問匯算清繳怎么填寫不會出這個提示
老師,A105050中的職工教育經(jīng)費支出中的稅收金額是填寫16萬元嗎?
老師,應(yīng)發(fā)工資3000000*2.5%=75000,職工教育經(jīng)費支出實際發(fā)生額78000元,A105050第4行賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額怎么填寫
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,在填寫A10505第七行工會經(jīng)費支出的基數(shù)是應(yīng)發(fā)工資總額*2%還是實發(fā)工資總額*2%
基數(shù)是應(yīng)發(fā)工資總額*2%
老師,是所有企業(yè)都要填寫A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表嗎?
對,所有企業(yè)都需要填寫
哦,明天看看這張表單
行,明天您可以好好看看