對,沒超過30萬的話是不用填寫的。
老師,你好!小規(guī)模季報不超過30萬是不用填“增值稅減免稅申報明細表”是嗎
老師,小規(guī)模開票不超30萬,增值稅是零,還要填增值稅減免申報明細表嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,收入季度未達30萬的減免稅費不用交。需要填寫申報增值稅減免稅申報明細表嗎?
小規(guī)模未到30萬,不用填寫增值稅減免稅申報明細表
小規(guī)模納稅人 季度普票不超30萬 要填增值稅減免稅申報明細表嗎
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個點的專票。這個錢后期要返還給他們(他們公司只是過個賬)。但我們要收取一些服務費,請問這個服務費收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師,您好,匯算清繳,殘疾人保障金 請問填寫在哪里呢
老師,我這個月做的未開票收入,這個重回,稅金會退回嗎?
老師好,普通公司是不是不能隨便開銷售鋼筋、混凝土這些建材的發(fā)票???
老師你好,出納同老板銀行卡資金交接了,出納要請假一周,老板說這周要回銀行卡他操作,這樣的情況出納需要注意哪些事項?
老師您好我是一家建筑施工企業(yè),簽訂建筑安裝合同,約定項目開工前,甲方支付30%的預付款,但項目開工時,甲方沒有支付這筆預付款,沒有收到預付款需要確認增值稅納稅義務嗎?
你好老師,2024年匯算清繳,我們公司的收入是100萬,廣告費1萬,允許扣除1萬,結轉以后年度14萬,填完匯算清繳廣告費申報表后,2024年納稅調整額是-14萬,本來我的利潤總額是-6萬,現(xiàn)在2024的可彌補虧損金額成了-20萬,這樣對嗎,沒用完的廣告費額度,可以增加可彌補虧損嗎
樸老師,業(yè)務招待費發(fā)生額的60%和營業(yè)收入5‰限額扣除,選其低,但這些業(yè)務費里又有沒有開具發(fā)票的,請問業(yè)務招待費支付其 賬載金額:我是填實際發(fā)生額,還是只填有發(fā)票的那部分發(fā)生額? 稅收金額是系統(tǒng)自帶出來的。
勞動生產率和國有資產保值增值率怎么算
做銷售收入的憑證式借應收賬款貸主營業(yè)務收入-增值稅普通發(fā)票他這個是免稅的,稅率可以選0嗎還是其他的
微信掃碼加老師開通會員