 
                            你好!達人給你們提供發(fā)票嗎

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    增值稅,總公司移送貨物到同一縣市的分公司用于銷售,不視同銷售,移送當天不確認增值稅。如果銷售給消費者時開票和收款都是以總公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照總公司(一般納稅人)13%確認銷項,同時總公司購貨的進項也可以抵扣,分公司不涉及增值稅處理。如果銷售給消費者時開票和收款是分公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照分公司(小規(guī)模)3%確認銷項?分公司是一般納稅人的話13%確認銷項?需要做一個總公司銷售給分公司的銷售處理嗎?總公司確認銷項,開票給分公司,分公司拿到發(fā)票,如果分公司是一般納稅人,可以抵扣進項,如果是小規(guī)模,含稅金額作為分公司的庫存商品。 麻煩懂的老師回答下,我的理解是否正確?
老師,我問下,我們公司再第三方平臺銷售,客戶簽收之后,第三方平臺打款不按客戶實際的價格發(fā)給我們的,而是按照我們供貨價跟我們結算的,平臺說的!繞后客戶開票是按客戶實際價格開的!那我確認收入怎么確認?因為不是所有客戶要票,所以有一部分是未開票收入全的,但是未開票收入我是薄實際第三方平臺打款給我們算的!平臺不愿意來營銷費發(fā)票給我們!老師我這樣做沒問題吧?!
老師,我們是商家,請達人在抖音賣貨,并按照售價比例分成,客戶確認簽收以后,平臺會將款項按照約定的比例分給我們和達人,我們確認銷售的時候,是不是按照收到的錢確認銷售就可以,分給達人的不需要確認?
老師我們公司在快團團平臺開通團長,我們和供應商簽訂合作關系按照銷售比例給我們傭金,我們負責發(fā)展幫傭人員賣貨,客戶支付的貨款除去幫傭人員傭金后剩下的在我們公司快團團賬戶余額里,老板再和對方供應商核對好金額全部放款到供應商賬戶里,這步我不知道怎么確認,還是直接不用管,直接按照供應商結算給我們的推廣費入賬
老師你好,我們單位和一家公司簽訂了一個技術開發(fā)合同,合同約定我們占比20%,對方付給我們藥學研究費用的80%,以后我們是上市許可持有人,這個項目的生產(chǎn)購買材料加工都是按照比例對方付給我們錢后我們再購買材料。以后也是按照比例分成?,F(xiàn)在我們收到對方付給我們的技術開發(fā)費,我們就是該確認收入確認收入了。對方按比例付給我們的材料款和加工費,我們應該記到哪?
 
                請教老師,出口業(yè)務當月最后一天報關,出口發(fā)票來不及開,只能開在次月可以嗎?
老師,個體工商戶的增值稅也是季度30萬內(nèi)免稅嗎?
老師好!咨詢下,作為采購方,公司入庫庫存商品,除了入庫單,還需要其他證明資料嗎?入庫單上一般必須具備哪些要素,簽字人員或印章要求?
老師好,請問增值稅電子普票(高速通行費)電子稅務局勾選平臺上發(fā)票下載不了,不下載直接勾選,也可入帳的吧(自制單子附在記帳憑證后面),可以不
老師 辦公出門打滴滴,開具的客運服務費普票中有3%進項稅率,為什么在稅務局待抵扣進項稅中沒有呢
您好,老師我問下殘保金是怎么算的。24年全年一共申報了226人其中有一百多人都是臨時工只申報一個月要怎么算全年在職職工人數(shù)
老師受益人備案,個人獨資企業(yè)不需要做么?
老師成品油批發(fā)增值稅的稅負率是多少?
扣的稅款在電子稅務局上怎么查一下
公司未營業(yè)一直零申報的需要做受益人備案嗎,免于填報的那種
不提供發(fā)票
你好,稅務局查賬的話,一般是按你的訂單價,并不是分成后的
老師關于電商確認銷售這快,有沒有文件之類的
你好!沒有單獨的文件