正常就是收13%稅率的增值稅。

老師好,公司為一般納稅人,貨物稅率13%,銷售貨物時(shí)對(duì)方想要未稅變含稅,那么應(yīng)該給客戶在未稅的價(jià)上加幾個(gè)點(diǎn)銷售比較合理?
老師,請(qǐng)問下,含稅金額185萬,13個(gè)點(diǎn)的,這是購(gòu)進(jìn)開的發(fā)票含稅金額,公司的稅點(diǎn)是9個(gè)點(diǎn),那如果賣出,按13個(gè)點(diǎn),金額是多少呀,需要加減進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅嗎
老師,出口貿(mào)易公司。退稅率是13個(gè)點(diǎn)。采購(gòu)單價(jià)是0.1元含稅人民幣,收到13個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)專票。開給客戶的是5聯(lián)的出口發(fā)票嗎,稅率是多少?
老師您好,采購(gòu)來的貨物直接代銷售出去,購(gòu)入不含稅,售出含13個(gè)稅點(diǎn),需要加幾個(gè)點(diǎn)的稅率;購(gòu)入含13個(gè)稅點(diǎn),售出含13個(gè)稅點(diǎn),需要加幾個(gè)點(diǎn)的稅率!
老師我13%個(gè)點(diǎn)成品柴油發(fā)票有200萬,按2.5%的運(yùn)輸行業(yè)增值稅稅負(fù)率,9個(gè)點(diǎn)的不含稅銷售收入要多少?
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個(gè)體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購(gòu)一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個(gè)車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒有找到。請(qǐng)老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉(cāng),海外倉(cāng)一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國(guó)要寫哪個(gè)國(guó)家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤(rùn)率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎?


購(gòu)入不含稅的情況下,按不虧本的算,是加10個(gè)點(diǎn)就行了嗎?
可以的,你可以參考你的稅負(fù),不虧本就行,把你的稅負(fù)加上就行。
購(gòu)入含13稅點(diǎn),售出含13稅點(diǎn),也是按不虧本的情況算,以購(gòu)入含稅價(jià)1萬元來講,購(gòu)入是有進(jìn)項(xiàng)稅的,可以抵扣,那我賣出去應(yīng)該至少是多少
你好 看你們稅負(fù)? ?一般 加? 7-8就可以?
好的,謝謝
的祝您工作愉快。Ich。不客氣。