同學(xué)你好 你們收罰款是你們給人家開發(fā)票的 或者按照扣除后的貨款金額給你們開發(fā)票
老師好,我單位的應(yīng)收賬款因工程質(zhì)量問題,對方不予支付,并開來一張罰款收據(jù),該怎么做賬?
有一個供應(yīng)商跟我們簽合同,我們付款后,因為對方貨物質(zhì)量問題,不打算跟對方合作,但是對方就我們付過的款項不給開發(fā)票,請問怎么處理?
老師,請問一下我們跟供應(yīng)商買車,付款現(xiàn)金給對方。對方給我們開了收據(jù)。我借應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金。放客戶給開的收據(jù)當(dāng)原原始憑證可以嘛
1、付了客戶十萬保證金,需要對方開什么票據(jù)嗎?這筆怎么做分錄? 2、之前交貨質(zhì)量問題,客戶罰我們款,有一萬元應(yīng)收款作為罰金收不回來了,需要對方給我們開什么票據(jù)說明扣我們款了嗎?這筆賬怎么做呢?
請問老師,因為對方加工產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們需要收對方的質(zhì)量索賠款,但這個索賠款我們開票了,怎么做賬呀
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那用改合同嗎?
同學(xué)你好 這個不用改 簽一個補充協(xié)議
收罰款我們這開不了票怎么辦?
簽一個補充協(xié)議就可以了
請問,老師,小微企業(yè),第一季度企業(yè)所得稅有減免嗎?
這個三百萬以內(nèi)都是按照5%來的
那第一季度減免嗎?
我們是應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi)
今年就是三百萬以內(nèi)百分之五
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝