 
                            你好,增資的流程,你要先做股東會(huì)決議,然后去工商局變更,然后把款打進(jìn)來就可以了。簡直也是一樣的流程,只是把款打出去。 轉(zhuǎn)讓也是做股東會(huì)決議,然后工商局變更,然后股東之間付款。 轉(zhuǎn)讓要交哪些稅?這個(gè)月看情況。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    這個(gè)個(gè)人所得稅計(jì)算依據(jù)是什么?怎么計(jì)算呢?是這么個(gè)情況:受讓人是以10萬元現(xiàn)金模式入的股,前期入到"實(shí)收資本"帳戶,占公司7%的股權(quán)?,F(xiàn)因他挪用了公司的帳款,無法償還,故將他所擁有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。那么這個(gè)轉(zhuǎn)讓是個(gè)什么流程,有些什么手續(xù),我們的會(huì)計(jì)帳務(wù)又該如何處理呢?
老師請(qǐng)問一下想享受股東分紅是免所得稅的開一家投資公司的具體要求和流程是怎么樣的嗎
請(qǐng)問現(xiàn)在的父子之間的股權(quán)變更可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?如何申報(bào)個(gè)稅,需要股東雙方到場(chǎng)嗎?需要哪些資料和資料,流程是怎樣的?
老師好,想問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個(gè)人所得稅=(股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-取得股權(quán)所支付的金額-轉(zhuǎn)讓過程中所支付的相關(guān)合理費(fèi)用)×20% 其中,合理費(fèi)用是指股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中按規(guī)定支付的稅金、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)等。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個(gè)人所得稅里的取得股權(quán)所支付的金額,如果認(rèn)繳和實(shí)繳不一致,也就是只實(shí)繳了一部分,那轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)的話,這個(gè)取得成本怎么算呢?按實(shí)繳的注冊(cè)資本乘以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的比例嗎?
老師請(qǐng)問增資和減資的具體流程是怎么樣的嗎?還有如果是轉(zhuǎn)讓股權(quán)的流程又是怎么的嗎?如何算轉(zhuǎn)讓所得具體要交那些稅嗎
 
                公司名下路虎車20處買來有60萬左右,現(xiàn)在老板女兒要換車,賣了,他們二手車公司開票1萬元,這樣可合適
公司開票400多萬,接了一個(gè)項(xiàng)目如果開票的話就超過500萬,準(zhǔn)備開一個(gè)分公司,總公司和分公司合計(jì)金額超過500萬,會(huì)判定為一般納稅人嗎
老師,公司支付給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金需要合并工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問,今匯算清繳后繳了4千元的所得稅,我是通過以前年度損益調(diào)整科目做的賬,但資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤就不等于期初未分配利潤加利潤表上的凈利潤,這個(gè)需要調(diào)嗎?
建筑行業(yè),吊車和隨車吊臨時(shí)租賃,屬于濕租嗎?開具發(fā)票可以按照建筑服務(wù)類開發(fā)票嗎?而不是按照有行動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃來開!這個(gè)說法對(duì)嗎?
老師,這個(gè)具體要怎么回復(fù)和說明呢,謝謝
請(qǐng)問 機(jī)票可以開專票嗎?
學(xué)校開非稅發(fā)票 ,學(xué)生考試費(fèi)開了一張票,已經(jīng)交費(fèi)了,財(cái)務(wù)科要求退掉,重新一張一張開票,需要寫一個(gè)退付說明,這個(gè)說明怎么寫呀
以前年度多計(jì)提銷項(xiàng)稅額0.02元,該怎么調(diào)整
咨詢下:酒類發(fā)票,如果發(fā)票上缺少數(shù)量、單價(jià),可以報(bào)銷嗎?


那如果減資產(chǎn)的,當(dāng)時(shí)是認(rèn)繳的,實(shí)際還沒有繳的,是否不需要打款出去,只需要到工商變更減資就可以嗎?還有轉(zhuǎn)上股權(quán)所得,是否也是按當(dāng)時(shí)是否有實(shí)際繳納注冊(cè)資本金額和轉(zhuǎn)讓所得的差額來交稅嗎
如果沒有繳納的不用打款的。 你好,是的,就是按照這個(gè)差額來。
那老師如果我實(shí)繳是10萬,轉(zhuǎn)讓金額是20萬,差額是10萬所得具體需要交那些稅費(fèi)項(xiàng)目嗎?能列個(gè)清單嗎謝謝
你好,這個(gè)需要印花稅。萬分之三 然后你這個(gè)呃其他的稅費(fèi)是要看情況。你這個(gè)是個(gè)人的話,要交20%的個(gè)稅。
如果是公司呢
你好,公司就得看情況了。這個(gè)東西分的很細(xì)。 你如果是居民企業(yè)投資居民企業(yè)超過一年就可以免所得稅。
好的,老師有股東決議的模板嗎發(fā)我一下謝謝
你好,你可以在學(xué)堂下載。