一季度的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初余額和期末余額填寫(xiě)上年末的金額
老師您好:利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表直接的公式:利潤(rùn)表本年累計(jì)金額+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初余額=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額,那如果有以前年度損益調(diào)整怎么辦?
上年末資產(chǎn)余額為0,申報(bào)今年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初和期末余額都為0,但是系統(tǒng)提示資產(chǎn)合計(jì)期末和年初數(shù)都不能為0,請(qǐng)問(wèn)老師怎么操作呀?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表表的未分配利潤(rùn)期末余額=年初余額+利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn),所 有 者 權(quán) 益表的未分配利潤(rùn)金額是不是和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)金額一樣
老師,公司22年年底資產(chǎn)負(fù)債表期末余額為-2000,23年一直是0申報(bào),沒(méi)做任何賬,準(zhǔn)備注銷(xiāo)的,那一季度的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初余額和期末余額怎么填寫(xiě)?
老師,第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是100萬(wàn),匯算清繳時(shí),調(diào)了賬,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額變成了105萬(wàn),可是申報(bào)第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額是100萬(wàn),那第二季度的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額會(huì)自動(dòng)根據(jù)年報(bào)上來(lái)變成105萬(wàn)嗎?
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話(huà)要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
都是填-2000嗎?
那貨幣資金去年年底期末數(shù)是211,今年的年初,期末分別也是211?
今年沒(méi)經(jīng)營(yíng)就直接填上年末的數(shù)字
就是說(shuō)負(fù)債表按照年末數(shù)據(jù)填寫(xiě)一季度的年初跟期末,利潤(rùn)表0報(bào),對(duì)嗎?
是的,就是那樣填的哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà),麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!