你好同學(xué),可以的,合并表明不含增值稅價(jià)款就可以
老師好,想問(wèn)一下我注冊(cè)一家生產(chǎn)型的企業(yè),但是設(shè)備是出租的,有訂單就租設(shè)備來(lái)生產(chǎn),這樣可以嗎?自己買(mǎi)材料,人工也是租的公司,產(chǎn)品入口是屬于代工還是成品?
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,我們?nèi)e家公司租賃機(jī)械,只租機(jī)械,不帶人,發(fā)票上前面的大類是什么?租的機(jī)械含人,開(kāi)發(fā)票前面的大類又是什么??jī)烧叩陌l(fā)票前面大類是一樣么,還是不一樣?
2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出,3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能使用“以前年度損益調(diào)整”,應(yīng)該怎么更改?我剛把對(duì)應(yīng)的所得稅補(bǔ)交上,我轉(zhuǎn)出增值稅時(shí)需不需要調(diào)整利潤(rùn)分配,還是等這個(gè)月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤(rùn)分配?麻煩老師詳細(xì)講解一下,謝謝
審計(jì)來(lái)查賬要查明細(xì)賬,是哪幾個(gè)科目的明細(xì)賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我先看公司所有的變更記錄,從哪里可以查
你好老師,制造業(yè)沒(méi)有庫(kù)存商品,做多少賣多少,核算成本用什么方法好?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
老師,我們企業(yè)用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)我的統(tǒng)計(jì)局跟退役金人減免當(dāng)時(shí)做的營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助,我匯算時(shí)A101010可以填營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)收到股東投資款是借,銀行 貸,實(shí)收資本嗎?還是貸 其他應(yīng)付款股東名
老師 什么是合并表明不含增值稅?我們給客戶合并金額是含稅的呀因?yàn)槭亲罱K的價(jià)格,只是在下面寫(xiě)了一下不含稅金額及稅額
發(fā)錯(cuò)了字了,合同中表明不含增值稅價(jià)款就可以
您這邊有沒(méi)有格式可以發(fā)我一下嗎?
同學(xué),您可以在合同總價(jià)款100萬(wàn)后面(其中,不含稅金額90萬(wàn),增值稅10萬(wàn))這么標(biāo)注
您看 我們這樣列可以嗎?
您可以在上面表格中增加一列,不含稅價(jià),增值稅,合計(jì)金額
我們這樣不可以免增值稅那部分的印花稅嗎?
是合同正文的一部分就可以
如果是這樣沒(méi)有單獨(dú)拉一列,而是在備注中說(shuō)明一下也是可以的吧?
嗯嗯同學(xué),這樣看起來(lái)比上面
規(guī)范,更充分說(shuō)明免稅金額
老師 這種格式可以吧?
嗯嗯,是可以的同學(xué)