你好計(jì)入銷售費(fèi)用宣傳費(fèi)用就可以
你好,請(qǐng)問一下: 1.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)支付給房產(chǎn)中介公司的經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)(中介幫我們售賣房子提成的費(fèi)用),應(yīng)如何做賬務(wù)處理呢? 2.售樓部為了房地產(chǎn)項(xiàng)目搞宣傳活動(dòng),贈(zèng)送禮品給客人的賬務(wù)處理及稅務(wù)處理。 謝謝~~
老師下午好,請(qǐng)問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個(gè)人名義開具的,這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實(shí)發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個(gè)科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時(shí)個(gè)稅也沒報(bào)他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
公司搞慶典活動(dòng),活動(dòng)開支有策劃費(fèi),耗材費(fèi),贈(zèng)送禮品,食住費(fèi)等,這些費(fèi)用都分別如何賬務(wù)處理,稅費(fèi)需要怎么處理?
某服裝經(jīng)銷公司在2021年為慶祝建廠,決定在春節(jié)期間開展促銷活動(dòng),現(xiàn)有兩種方法可選擇: 方案1、打8折,即按現(xiàn)價(jià)折扣20%銷售,,原100元商品以80元售出 方案2、贈(zèng)送購(gòu)貨價(jià)值20%的禮品,即購(gòu)100元的商品,可獲得20元禮品(假定該公司位于四川省,適用四川省對(duì)此買贈(zèng)行為的增值稅的有關(guān)規(guī)定) 要求: 1、分析兩個(gè)方案,在列明法律依據(jù)的基礎(chǔ)上計(jì)算企業(yè) 的應(yīng)繳增值稅 2、計(jì)算不同促銷方案下公司的稅后利潤(rùn) ,并做出決策。(要考慮城市維護(hù)建設(shè)稅7%和教育費(fèi)附加3%,商品毛利率30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格) 3、如果該服裝經(jīng)銷公司不位于四川省,該業(yè)務(wù)又是如何處理并做出相應(yīng)決策。
1、公司經(jīng)營(yíng)范圍是:計(jì)、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)各類廣告業(yè)務(wù);禮儀慶典策劃;演出活動(dòng)策劃;展覽展示服務(wù);水晶字、發(fā)光字、有機(jī)制品、LED顯示屏、圖文設(shè)計(jì);標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、辦公用品銷售,廣告耗材批發(fā);2、開票品名都是:*設(shè)計(jì)服務(wù)*活動(dòng)物料或者是廣告制作,問下需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi);小規(guī)模納稅人
一般納稅人,本期無銷售,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和稅額分錄走什么科目
老師請(qǐng)問,在建工程辦理了結(jié)算,轉(zhuǎn)固并開始計(jì)提折舊,但后來發(fā)現(xiàn)該在建工程有質(zhì)量問題,與建設(shè)單位協(xié)商后對(duì)方退回了有問題工程的工程款,請(qǐng)問該如果進(jìn)行財(cái)務(wù)處理呢,固定資產(chǎn)需要沖回嗎,沖回的賬務(wù)如何處理呢
老師,這題答案不應(yīng)該是100*12*3%嗎?
新公司報(bào)個(gè)稅,是不法人下載個(gè)人App登陸了,我這面怎么改密碼
8月個(gè)稅扣繳端增員,減除費(fèi)用,不累計(jì)1-8月嗎
老師,昨天收了定金,未開票,本月用預(yù)付款這個(gè)科目,下月再做成收入,可以么?
我們是學(xué)校主體,食堂是承包給其他公司,目前新的規(guī)定,伙食費(fèi)需要收到學(xué)校的專用賬戶,每個(gè)月結(jié)算給食堂承包商,我學(xué)生繳費(fèi)伙食費(fèi),開具發(fā)票是承包方開具嗎?
一個(gè)勞務(wù)派遣公司(一般納稅人),2021年10月份收取勞務(wù)派遣費(fèi)100萬元(含稅價(jià)),支付勞務(wù)派遣員工90萬元的工資福利費(fèi)社保和住房公積金。 應(yīng)繳納的增值稅=(1000000- 900000)/(1+6%)×6%=5.66萬元。 1.確認(rèn)收入 借:銀行存款 ? 100 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 94.34 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5.66 2.向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90 貸:應(yīng)付職工薪酬 90 老師這是什么計(jì)稅方法。差額計(jì)稅?
老師,代賬公司交接過來的賬很多財(cái)務(wù)報(bào)表沒報(bào)送,賬務(wù)十年也是亂的,那我現(xiàn)在怎么弄呀,補(bǔ)申報(bào)是按代賬的亂的先補(bǔ)申報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師,異地預(yù)交的稅款怎么做賬?
這個(gè)費(fèi)用金額是比較大的幾十萬以上的,還有贈(zèng)送禮品的稅費(fèi)需要怎么處理呢?
要視同銷售的就可以,可以計(jì)入費(fèi)用的哦?
視同銷售的話,禮品公司給我們開的是1%發(fā)票,我們是一般納稅人,如果視同銷售那我們不是要按13%稅費(fèi)嗎?有什么方式可以合理化呢?
這個(gè)沒辦法,咱們是一般納稅人呢