你好,這個金額太大不合理,會被認為是虛增。
我們是開發(fā)商,業(yè)主買商鋪已付了50%房款,因為業(yè)主資金問題,我們和業(yè)主簽訂了以租金抵房款的協(xié)議,他購買的商鋪以地產(chǎn)商名義出租的兩年,收到的租金用來抵業(yè)主房款, 1、我收到的租金直接計入購房款,可以嗎? 2、這樣做有什么稅務風險
甲公司為增值稅一般納稅人。假定銷售商品、和提供服務(經(jīng)營租賃除外)均為企業(yè)的主營業(yè)務,都符合收入確認條件,其成本在確認收入時逐筆結轉,不考慮其他因素。 2019年12月,甲公司發(fā)生如下交易或事項: (4)甲公司經(jīng)營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。2x19年12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關的酒店、客房以及客房內的設備家具等折舊/20 000元、酒店土地使用權攤銷費用65 000元。經(jīng)計算,當月確認房費、餐飲等服務含稅收入424 000元,增值稅稅率6%,全部存入銀行。 老師,求解會計分錄
你好老師,請問我們是一家培訓學院,有餐飲,酒店住宿,培訓業(yè)務,現(xiàn)在接到一個培訓業(yè)務,合同約定提供吃住,費用一起結算。請教 1.那這個住宿和餐飲全部金額可以全部計入培訓費收入嗎? 2.餐飲部分的金額,餐廳需要怎么準確結轉成本? 3.住宿部分的金額,是以現(xiàn)行房間價結轉成本嗎? 4.餐飲和住宿這邊需要重復確認這部分收入嗎? 5.整個業(yè)務的會計分錄怎么做呢?
老師:您好! 公司租用的場地,除了支付了房租租金,還有房東的個稅和房產(chǎn)稅。公司可以在企業(yè)所得稅進行列支嗎? 如果進行了列支,企業(yè)存在什么風險?
老師好,請問下我們老板名下兩個公司,一個是一般納稅人,一個是小規(guī)模,我們日常經(jīng)營一場活動比如20萬成本,住宿會場能開專票,餐飲開普票,請問,我可不可以把能開專票的部分就用一般納稅人付款,餐飲部分就用小規(guī)模付款作為營業(yè)成本? 另外。這樣小規(guī)模公司一年的主要成本就都是酒店的餐飲費用了,會有什么風險嗎?
老師,稅務出現(xiàn)風險提示,無票收入占總收入40%,怎么會牽扯到個體工商戶呢,什么情況
你好老師個體戶經(jīng)營超市鞋區(qū)柜臺交給超市10000元押金會計分錄怎么做
幫客戶的客戶開了兩張發(fā)票,掛應收款了,現(xiàn)在又不能對公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對了
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結轉成本,進項稅額未抵扣的,但是我進項稅額選錯應交稅費-增值稅-進項稅額,應該是應交稅費-增值稅-待認證進項稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調回來呢
個體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
備考注會六門的時間?
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
老師好,我們是一般納稅人,單位要買臺車,老板想他個人購買。您說以個人還是單位買更合理。
簽訂有合同,是支付一個季度的租金,不過是個人租賃沒有發(fā)票的
主要是平時營業(yè)收入現(xiàn)金每個月都有10萬多
現(xiàn)金一次支付1萬以內的。
超過的金額大的都有風險。
那沒有發(fā)票也不能稅前扣除,可以不入這筆賬嗎
你好,如果你不做賬的話,你們不需要還錢嗎?
加上出這筆錢吧,如果出的話,你不做賬不就不一致了。
錢都是從老板私人賬戶轉的,
啊,你們不需要還錢給個人嗎?不需要還錢的可以。