你好,小規(guī)模納稅人 ,月銷售額不到十萬 ,分錄是 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認收入時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅貸:營業(yè)外收入這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人做賬時有銷售收入,先借應(yīng)收賬款xx貸,主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費-銷項稅,如果到季度沒有超過30萬不需交增值稅的時候,再把所要交的應(yīng)交計入營業(yè)外收入是嗎?
一小規(guī)模單位,因季度銷售未滿30萬,所以免交增值稅。但1月份計收入時,分錄:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?,F(xiàn)在免交的增值稅,分錄應(yīng)該怎么寫?
老師,請問小規(guī)模納稅人每月有銷售業(yè)務(wù),借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 如果季度不含稅銷售額超過30萬,季度末增值稅應(yīng)該怎么做分錄?
老師,招待費的進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪里
我公司對外銷售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺以及服務(wù)費,請問應(yīng)該開什么項目的發(fā)票名稱呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,應(yīng)收賬款比如:出口泰國結(jié)算成人民幣后:10萬,申報表金額按照10萬申報,稅:(10萬/1.13)*0.13,做賬的時候,借:應(yīng)收賬款泰國10萬,貸主營業(yè)務(wù)收入,10萬-稅(10萬/1.13)*0.13,應(yīng)交稅費-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷銷項稅(10萬/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報表本月合計的銷項金額,和財務(wù)報表中本月主營業(yè)務(wù)收入金額,不一致呀,有個銷項稅的差額,應(yīng)該怎么處理
老師請問這個利潤表體現(xiàn)繳的增值稅沒有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對?
招待費進項上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費90 待抵扣進項稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個工商年報的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購成本至少比2024年節(jié)省10%下來; 老師您感覺這個指標考核采購合理嗎?是不是太模糊了。應(yīng)該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進項發(fā)票還有認證時間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說,紙檔請各部門同步簽字
北京社保在異地生孩子是正常報銷和津貼嗎?
最后這步分錄,是當月做還是季末做,可以半年已做嗎?
季度申報做分錄,同學(xué)