應交稅費為負數(shù)就是多交稅費,或有關(guān)稅項已交未計提
我公司稅控盤已上交,不準備開公司了,一直掛著0申報的,所以資產(chǎn)負債表和利潤表都沒有數(shù)據(jù),都是0,但是現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅季度表,填第三季度資產(chǎn)總額中不能為0,就填了0.01,以前填0.01都行啊,現(xiàn)在顯示:期末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)累計金額不一致,但是表上數(shù)據(jù)都是0啊,這個又不能填0,怎么辦?
老師,十一月份公司資產(chǎn)負債表應交稅費是負數(shù),都是進項,一直沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù),十二月份發(fā)生了銷售業(yè)務(wù),我結(jié)轉(zhuǎn)了需要抵扣的進項,資產(chǎn)負債表上應交稅費顯示還是負數(shù),和我實際需要繳稅的不一樣,這個我是做錯了還是什么?
期末報表上應交稅費顯示是負數(shù)是什么意思?公司是進出口工業(yè),我是今年剛接手的,出口退稅這塊的退稅還沒有票據(jù)到手上,所以沒做,不知道是是不是這個原因顯示負數(shù)???
期末報表上應交稅費顯示是負數(shù)是什么意思?公司是進出口工業(yè),我是今年剛接手的,出口退稅這塊的退稅還沒有票據(jù)到手上,所以沒做,不知道是是不是這個原因顯示負數(shù)?。?/p>
填報季度企業(yè)所得稅時。以前年度虧損有數(shù)據(jù)2000。核查是2021年度的虧損。這個數(shù)據(jù)顯示是2021年有虧損。我也是剛接手這家公司,他們公司一直沒做賬,我接手后才完善了賬務(wù)。不知道之前他填報的這個2021年度的虧損數(shù)據(jù)是哪來的?我這還季報要如何調(diào)整?謝謝老師
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費,就這種的話,能不能開發(fā)票?。?/p>
老師個體戶工程文修隊購進些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎