你好不是的,你只要申報(bào)你自己這邊的。
申報(bào)印花稅的時(shí)候,上面的金額是按照開具發(fā)票的金額填寫嗎?開具的發(fā)票增值稅和印花稅都已經(jīng)全部繳納過了,印花稅按開具發(fā)票金額填寫,還是按0填寫
印花稅是購銷雙方都需要交嗎,他的計(jì)稅基礎(chǔ)金額是按照發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì),還是不含稅金額
企業(yè)在報(bào)印花稅的時(shí)候購銷合同要按購買和銷售的合同總金額填寫計(jì)稅依據(jù)嗎,可以根據(jù)開票金額填寫嗎
老師,好。印花稅繳納的時(shí)候,需要填寫的是購銷雙方的發(fā)票上面的金額嗎
老師好,按照購銷合同繳納的印花稅,沒有簽訂銷售合同,銷售時(shí)繳納的印花稅按照主營業(yè)務(wù)收入做計(jì)提對(duì)吧?購入時(shí)需要繳納的印花稅,是按照購入庫存商品的借方合計(jì)金額嗎?謝謝
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額不算嗎
你好你如果合同里面有分稅和不含稅,那么就按不含稅,
總金額,我想知道,進(jìn)項(xiàng)的金額算嗎
你好,你如果合同里面沒有分開就按含稅的,所以稅額就算。你如果分開了就不算。