建議之前的都去修改一下的。
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年算錯了一筆收入,我現(xiàn)在更正申報表,我的賬務也要回去改嗎?還是在今年也操作也可以呢?
去年的財務報表數(shù)據(jù)已經(jīng)報了,但是有些賬需要修改,建議在現(xiàn)在更正還是返回去改去年的財務報表呢?
殘保金申報低于1000了,被要求更正申報,因為業(yè)務很少,報的工資低,更正申報殘保金需要更正申報去年的個人所得稅和財務報表嗎,還是只把殘保金里面的數(shù)據(jù)改了就可以了,但是殘保金表的金額是根據(jù)財務報表上年年工資總額填列的應該則么辦呢
老師,如果去年的實收資本金額記賬時錄錯了,現(xiàn)在要更正的話,是不是要從去年的財務報表到現(xiàn)在的,逐一去更正呀?
老師,去年的實收資本填錯了,現(xiàn)在需要改正,我是只在本期填報更改后的財務報表就可以,還是需要把去年的財務報表逐一去更正一下呢
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
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