你好,我們這邊一個人一年最多可以開300萬。
19-22年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,1、25年以后還會跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個問題謝謝了
19-23年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項可以不做修嗎?
老師,你好,請問小規(guī)模時購買的桌椅,一般納稅人時變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
老師 我發(fā)現(xiàn)2023年度匯算清繳中 研發(fā)費(fèi)用加計扣除中48、49扣除項金額寫填顛倒了,需要更正,23年度匯算清繳后應(yīng)補(bǔ)金額3454.65元,更正后金額也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再補(bǔ)繳稅款了對嗎
扣完個稅的工資表還能在系統(tǒng)上修改嗎
批發(fā)零售酒水飲料小超市企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少
老師,工商年檢表,這個納稅總額是在財務(wù)報表取數(shù)還是納稅申報表取數(shù)填?在那一欄? 老師回復(fù)了,是去找哪個表?你好,去找到增值稅附加稅印花稅,企業(yè)所得稅,消費(fèi)稅,資源稅等這些所有稅款,看最后一行應(yīng)補(bǔ)稅款, 前提是你得繳納了才行 購置稅,契稅,這些都需要放進(jìn)去
19-22年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,(高校畢業(yè)人數(shù)錯誤的理解為高校學(xué)歷人數(shù),每一期都填寫了經(jīng)營者1人)25年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項可以不做修正了嗎
股權(quán)原值怎么計算?注冊資金2000,只有A股東實繳5萬!B股東沒有實繳1分錢!A股東占股99%,B股東1% 公司賬上:實收資本5萬,未分配利潤66000 以上是大致情況!現(xiàn)在B股東要把1%的股份轉(zhuǎn)讓給張三 請問股權(quán)原值是多少,如何計算?轉(zhuǎn)讓價格做多少合適符合標(biāo)準(zhǔn)?
如果開勞務(wù)報酬的增值稅1%,附加稅6%,個稅20%-40%。
請問個人是在沒有其他收入的情況下,是不超過6萬是免稅的,超過6萬的部分按20%-40%來交個稅是嗎?
超過的按照工資來,比如九萬六的話,就是按照三萬六乘以3%,按照這個來。
預(yù)繳和匯算清繳的稅率不一樣。
老師,我有又有點不明白您說的這個20%-40%的稅率?這是匯算清繳的嗎?
20%-40%是預(yù)繳的稅款,匯算清繳的時候,年累計收入6萬以內(nèi)可以免,超過的話,它的稅率是按照工資表,工資表的知道嗎?
預(yù)繳和匯算清繳的稅率表不是一個稅率表。
嗯,工資薪金的知道,意思就是我現(xiàn)在代開6萬,會要要求企業(yè)代繳20%.如果個人全年沒再有其他收入的話,匯算清繳時會退還預(yù)繳的,如果超過收入6萬,這個6萬加上超過的部分一起按工資薪金的稅率表來計算,多退少補(bǔ)的,請問是這樣理解的嗎
對的,是的,是這么理解的。
好的,非常感謝您的耐心解答
不用客氣,工作愉快。