是的。先計(jì)提所得稅,然后把所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤再結(jié)賬。
所得稅什么時(shí)候計(jì)提?不是做完賬才能申報(bào)所得稅嗎?
請(qǐng)問,所得稅季報(bào)的時(shí)候是先計(jì)提所得稅費(fèi)用才做結(jié)賬嗎?
請(qǐng)問老師,公司二季度要交企業(yè)所得稅,是先做結(jié)轉(zhuǎn)分錄再做所得稅費(fèi)用計(jì)提嗎?
我年底結(jié)賬時(shí)候,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,生成利潤表去報(bào)所得稅,然后反結(jié)賬,計(jì)提所得稅是嗎?
繳納企業(yè)所得稅怎么做賬?先計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行存款。計(jì)提的時(shí)候是在來年調(diào)增調(diào)減后年報(bào)的時(shí)候嗎?
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個(gè)月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報(bào)稅直接做無票收入嗎
老師,公司籌建期時(shí),老板借給公司資金都超過注冊(cè)資本100萬了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬轉(zhuǎn)入實(shí)收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬 貸:實(shí)收資本 100萬 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個(gè)怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進(jìn)貨,錢沒有進(jìn)入對(duì)公賬號(hào),有私號(hào)轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊(cè)資金嗎?做賬時(shí)是否也記在實(shí)收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
那季報(bào)報(bào)表的時(shí)候,報(bào)表里的數(shù)據(jù)不就有所得稅費(fèi)用了嗎?企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不是由報(bào)表填完生成的嗎?不會(huì)重嗎?
那時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后計(jì)算出來所得稅,然后計(jì)提所得稅,再把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后結(jié)賬才出報(bào)表,是這個(gè)流程。
所得稅不會(huì)重復(fù)的,他是根據(jù)你做賬計(jì)提的所得稅,然后才體現(xiàn)到報(bào)表里的。