可以的,可以這么做的。
小規(guī)模納稅人,季度不滿30萬可免稅,那做賬時(shí)每個(gè)月可不可以先不計(jì)提稅金及附加。1、如果需要繳納時(shí)再補(bǔ)計(jì)提。2、不需繳納的增值稅是不是直接可以轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人一季度產(chǎn)生增值稅,沒有計(jì)提附加稅,可不可以直接在4月計(jì)提繳納
老師,小規(guī)模納稅人,二季度超過30萬需要繳納增值稅,還需要繳納附加稅,附加稅季度末需要先計(jì)提嗎?還是繳納的時(shí)候計(jì)提也可以?
小規(guī)模納稅人,增值稅季度繳納,如何計(jì)提增值稅和附加稅,是每月計(jì)提增值稅和附加稅,還是季度計(jì)提增值稅附加稅
老師,小規(guī)模納稅人,繳納增值稅,比如1季度末應(yīng)該計(jì)提增值稅,我不計(jì)提出分錄,直接4月份出一筆繳納的分錄可以嗎?或者,有具體的分錄嗎?可以發(fā)一下嗎?謝謝
您好老師,在抖音直播賣農(nóng)村黑豬肉,需要交么
老師,開發(fā)票時(shí)遇到這種情況,對方稱不以盈利為目的,并且單位涉密,不提供稅號,我想問問這種發(fā)票有效嗎?能開嗎
老師,上個(gè)月開了專票,這個(gè)月初已報(bào)稅,通知我需要沖紅,請問下個(gè)月報(bào)稅時(shí)我怎么操作?填表幾轉(zhuǎn)出
老師您好,我公司外聘培訓(xùn)教員,他們不給我們代開增值稅發(fā)票,我按勞務(wù)給報(bào)了個(gè)稅,那這部分費(fèi)用能正常入賬嗎
老師,請問2025年的應(yīng)納稅所得額300萬以下是5%稅率,超過300萬的是指全部25%還是超出部分是25%的稅率呢?
老師您好,請問公司購買了幾臺充電樁,提供充電服務(wù),公司外部車輛來充電后付費(fèi),需要發(fā)票,請問發(fā)票是開電費(fèi)還是什么其他的?謝謝
個(gè)人給我們公司做了一份可研性報(bào)告,45000元,是叫他個(gè)人去稅務(wù)大廳開票嗎?開什么發(fā)票?技術(shù)咨詢么?那45000的話我們要代扣代繳多少稅?
老師一般納稅人上個(gè)月開了專票,但是這個(gè)月要沖紅,但是稅已經(jīng)交了,請問下個(gè)月報(bào)這個(gè)月增值稅時(shí)怎么處理
企業(yè)之間無償借款,有沒有免征增值稅,免征企業(yè)所得稅的政策啊?
企業(yè)無償對外借款,增值稅視同利息收入,那企業(yè)所得稅也視同利息收入納稅嗎
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好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。