哪部分業(yè)務(wù)是服務(wù)收入?
各位老師好想問(wèn)下,我們是開(kāi)發(fā)地產(chǎn)公司,出售的地下汽車(chē)位有一部分出租,地下汽車(chē)位的產(chǎn)權(quán)是我們開(kāi)發(fā)商的,我們出租給業(yè)主,在稅務(wù)上都需要繳納哪些稅?還有我們有自己的物業(yè),如果把這些汽車(chē)位打包給物業(yè),物業(yè)出租給業(yè)主,開(kāi)發(fā)商給業(yè)主開(kāi)個(gè)車(chē)位租賃成本發(fā)票,物業(yè)給業(yè)主開(kāi)具車(chē)位租賃費(fèi)發(fā)票和車(chē)位租賃服務(wù)費(fèi)發(fā)票,兩個(gè)公司哪個(gè)需要繳納的稅款多?感謝!
老師買(mǎi)車(chē)客戶那邊一定是增值稅嗎?就像租賃汽車(chē)公司,其他行業(yè)可以開(kāi)普票,也可以開(kāi)專(zhuān)票。汽車(chē)行業(yè)不可以嗎
老師,汽車(chē)租賃行業(yè)是增值稅13%,我們可以把收入一部分開(kāi)服務(wù)費(fèi)6%,一部分汽車(chē)租賃費(fèi)13%嗎
老師 我們是汽車(chē)租賃公司, 租汽車(chē)給客戶, 收租金 , 然后有個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)是我們代客戶買(mǎi)的,讓客戶付我們保險(xiǎn),但是我們沒(méi)發(fā)開(kāi)保險(xiǎn)發(fā)票, 所以開(kāi)了服務(wù)費(fèi),本身租金是2500含保險(xiǎn)500,所以開(kāi)成了租金2000元, 服務(wù)費(fèi)500,是否可以把500計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入-租金科目?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,是做汽車(chē)租賃和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的,一開(kāi)始是按租車(chē),4年后車(chē)歸租車(chē)一方所有!租車(chē)期間,按月給租車(chē)一方開(kāi)具發(fā)票(開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi))。請(qǐng)問(wèn)我們按現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)開(kāi)發(fā)票對(duì)嗎?不應(yīng)該是開(kāi)汽車(chē)租賃嗎?另外,我們屬于融資租賃業(yè)務(wù)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專(zhuān)用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類(lèi))是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類(lèi)免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷(xiāo)售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬(wàn),持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)寝D(zhuǎn)讓方是乙吧
后續(xù)的服務(wù)送車(chē)。接車(chē)、違章處理等
違章處理等,可以按服務(wù)6%
接車(chē)服務(wù),送車(chē)服務(wù),保險(xiǎn)服務(wù)不能按照服務(wù)6%嗎?
接車(chē)服務(wù),送車(chē)服務(wù)屬于運(yùn)輸服務(wù)
保險(xiǎn)服務(wù)屬于金融服務(wù)