你好,也就是他們自己做嘛,這種有風(fēng)險(xiǎn)。
老師您好 我想想你咨詢一個(gè)問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費(fèi)的發(fā)票 但是在今年9月份的時(shí)候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費(fèi)的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計(jì)局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說是住宿費(fèi) 。 這個(gè)問題我應(yīng)該怎么處理??! 我們是因?yàn)榫频甑馁Y質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
老師,現(xiàn)在我們公司與一酒店進(jìn)行合作,在酒店租了間鋪?zhàn)樱瑺I業(yè)額由他們代收,他們按照營業(yè)額的比例收取租金,但現(xiàn)在到了他們付我們貨款的時(shí)候卻要求我們開發(fā)票,合同里也寫了要他們開租金發(fā)票給我們,他們的理由是只要從他們的賬戶付出錢來就必須要開發(fā)票,我跟他們說了他們只是代收了我們的錢,為什么要我們開發(fā)票給他們,我應(yīng)該怎么跟他們說呢?
債務(wù)人欠我們10000(債務(wù)人也開酒店)我們公司培訓(xùn),培訓(xùn)的食宿會(huì)務(wù)費(fèi)由此抵掉了債務(wù)。當(dāng)時(shí)10000的欠款是掛在其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在直接把其他應(yīng)收款沖平。那酒店給我們開了會(huì)務(wù)費(fèi)和食宿的發(fā)票,做賬怎么做呢?
我們是酒店業(yè)務(wù),公司從23年開始把客房業(yè)務(wù)租賃給另一酒店公司,但是由于開票限制,就由我們公司開票,之前我們酒店申報(bào)了未開票收入的,現(xiàn)在把幫其他酒店開的業(yè)務(wù)發(fā)票沖銷以前的未開票收入不上稅有風(fēng)險(xiǎn)么
我們目前和一個(gè)酒店線上平臺(tái)合作,由我公司作為中間商,旅客實(shí)際到酒店去入住,酒店開票給我公司請(qǐng)款,我公司在開票給線上平臺(tái)請(qǐng)款。這么作業(yè)酒店開票給我公司的住宿費(fèi)我可以作為主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果平進(jìn)平出是否有問題
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對(duì)嗎 老師 假設(shè)每個(gè)月的人都不一樣,全年360人。360/12等于30 這樣也算是免殘保金的對(duì)嗎
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對(duì)嗎 老師
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運(yùn)輸費(fèi)1萬元,我這么做賬對(duì)不對(duì),這兩個(gè)公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個(gè)月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請(qǐng)問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時(shí)候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
是的,他們自己在營業(yè),我們幫開了幾十萬的票,我們之前申報(bào)了未開票收入的,如果這部分幫開票金額單獨(dú)申報(bào)的話我賬上和申報(bào)系統(tǒng)的收入不一致
你看一下你開票的收入大于這些無票收入的嗎?你看一下這個(gè)月的,別到時(shí)候稅務(wù)局再問起來,你沒有開發(fā)票怎么紅沖了。
以前申報(bào)未開票收入大于本季度開票數(shù)據(jù),可以沖,但是我怕和實(shí)際情況不一致會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在這部分收入另一公司(小規(guī)模)也在確認(rèn)收入做未開票收入報(bào)稅(1%),我們公司(一般納稅)開的票也在報(bào)稅(6),如果我賬不確認(rèn)收入和申報(bào)系統(tǒng)不一致,確認(rèn)收入我也不知道怎么做分錄
銀行紅沖之前的無票收入在做發(fā)票的,你這個(gè)月的銷售額是負(fù)數(shù)嗎?
不是,我們有自己的收入,但是幫開發(fā)票這幾十萬不知道怎么處理,申報(bào)上稅了就會(huì)和我賬上收入不一致,
要是把這部分在賬上體現(xiàn)確認(rèn)收入了又不知道怎么做分錄,畢竟對(duì)方公司已經(jīng)確認(rèn)了收入收了錢
是,我的意思是你這個(gè)月自己的收入大于不大于他為票收入,如果大于的話可以紅沖。
不大于,以前的未開票收入合計(jì)大于
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝,我就是有點(diǎn)擔(dān)心稅務(wù)查的話問起來是開的現(xiàn)在的收入數(shù)據(jù),我沖的以前的未開票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格來說,你這個(gè)是虛增的收入紅蟲沒有問題的
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。