同學你好,A.先從查詢統(tǒng)計中看一下該屬期申報記錄是否有2條。如果是需要聯(lián)系稅局作廢非企業(yè)軟件申報那條數(shù)據(jù)后,企業(yè)更正重報就可以了。如果只查到1條申報記錄,那么不需要修改數(shù)據(jù),重進進到“稅款計算”界面檢查數(shù)據(jù),結(jié)果無誤重新發(fā)送申報就行啦。B.如果還是不行,可以切換離線、在線算稅,重新計算,再申報即可。

老師,我想問一下,正常7月的個稅是8月1到15日申報的,但是因為我馬上要做后面一個月的工資了,想通過到了2022年08來進行稅款計算,可不可以現(xiàn)在就報稅2002年7月的申報表。因為之前這個七月申報表我們都是在8月1到15日報的。
上海自然人電子稅務(wù)局(扣繳端) 有限合伙企業(yè),經(jīng)營所得預(yù)繳納稅申報,零申報的那種,有一個人納稅失敗 “申報失敗,失敗原因為【經(jīng)營所得個人所得稅月(季)度申報表為累計申報,系統(tǒng)檢測到當前納稅人稅款所屬期為【2022-01至2022-03】月的申報數(shù)據(jù)發(fā)生了變動,請同步更正【2022-01至2022-03】月后的申報數(shù)據(jù)!】?!?然后我把4到7月的申報全部啟動更正了,重報又失敗 “申報失敗,失敗原因為【該申報記錄不存在】” 請問這種情況要怎么操作
我做零申報,申報的時候出現(xiàn):本月申報表計算后,上一屬期的申報表發(fā)生變化,請重新進行稅款計算后再進行申報表報送 我一直都是零申報,也沒有填什么數(shù)據(jù) 老師,麻煩解答一下
本月申報表計算后,上一屬期的申報表發(fā)生變化,請重新進行稅款計算后再進行申報表報送。 我一直都是零申報,請問這個如何操作?非常感謝!
匯算清繳納稅申報主表顯示可退稅8490.33元,“申報錯誤更正”頁面的申報稅額欄為-8490.33,“申報結(jié)果查詢”頁面的申報金額欄顯示為-8090.33,后進行了退稅申請。所得稅申報結(jié)束后要關(guān)聯(lián)申報,所以回去更正申報只補勾選了“存在關(guān)聯(lián)交易”。重新申報之后,“申報錯誤更正”頁面的申報稅額欄仍為-8490.33,但是“申報結(jié)果查詢”頁面的申報金額欄的顯示卻變?yōu)?。我有兩個問題:①新匯算清繳申報表表示為可退稅,為什么“申報結(jié)果查詢”頁面為0?②更正申報只補勾選了“存在關(guān)聯(lián)交易”,那更正申報這一塊之后,還要重新提交退稅申請嗎?
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進項稅幾個月之前就已經(jīng)被認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
老師,咨詢您一下:我們公司是私營的生產(chǎn)型企業(yè),目前自己在建造2棟廠房,這兩棟廠房后期準備出售,請問在建的過程“安全文明施工措施費”是否要歸集?