你好,正常的餐飲住宿是什么意思?如果是你單位職工的話,屬于福利費的,如果是你當(dāng)?shù)氐模阋沧霾涣瞬盥觅M。
我們是新成立的分公司,現(xiàn)在總公司的領(lǐng)導(dǎo)和分公司負責(zé)人來指導(dǎo)工作產(chǎn)生的住宿和餐飲,可以不計入業(yè)務(wù)招待費,用差旅費嗎?(比如說我們附上差旅明細,注明本單位以外人員來分公司指導(dǎo)培訓(xùn)),這樣處理可以嗎?因為我們本來招待費就很高,想把一部分招待費在合規(guī)的前提下調(diào)整一下
你好老師,請問我們是一家培訓(xùn)學(xué)院,有餐飲,酒店住宿,培訓(xùn)業(yè)務(wù),現(xiàn)在接到一個培訓(xùn)業(yè)務(wù),合同約定提供吃住,費用一起結(jié)算。請教 1.那這個住宿和餐飲全部金額可以全部計入培訓(xùn)費收入嗎? 2.餐飲部分的金額,餐廳需要怎么準確結(jié)轉(zhuǎn)成本? 3.住宿部分的金額,是以現(xiàn)行房間價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 4.餐飲和住宿這邊需要重復(fù)確認這部分收入嗎? 5.整個業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢?
老師:老板的差旅費報銷餐費住宿費比較多 一個地方加起來金額有7千多 這個可以正常入賬嗎? 在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生的餐費交通費怎么做賬呢
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
我們公司做企業(yè)培訓(xùn),跟授課老師簽訂科協(xié)議,由我們出他的差旅費伙食費,請問這個是入賬成本還是招待費。此外,有的培訓(xùn)班時間長,我們需要給學(xué)員提供住宿,機票,伙食,合同中也是這么寫的,這部分可以做成本嗎?我們每個班都會提供茶歇,這部分可以進成本嗎?
銷售汽車需要辦理什么資質(zhì)嗎,就是從制造商那里買過來在銷售給客戶,是只需要增加經(jīng)營范圍還是需要辦理其他的手續(xù)
老師,就是利潤表上的研究費用是什么情況下這個科目會有數(shù)顯示出來
去年有一張發(fā)票開錯了,現(xiàn)在客戶要求重新開,還可以紅沖嗎?有什么影響嗎。
老師,你好,我想和您咨詢一下,我單位銷售紙尿褲,庫存商品入庫最開始是按照片入庫的,我想按照包入庫,是不是只能等到26.1月才可以變動?
公司是2022年4月成立的,實繳注冊資金要什么時候到位?
老師,我們公司是給某公司提供電商客服服務(wù)工作的,給客服開發(fā)票“信息技術(shù)服務(wù)*信息系統(tǒng)增值服務(wù)”,我們的上游公司也給我們按照“信息技術(shù)服務(wù)*信息系統(tǒng)增值服務(wù)”這個內(nèi)容開票可以嗎?之前上游公司是按“現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費”這個開票,我感覺不太對呢。
免稅產(chǎn)品免稅,受30萬免增值稅的影響嗎
老師,我們是制造業(yè),生產(chǎn)半成品存放的大桶,買了100個,金額差不多10萬,這個應(yīng)該錄在哪里呢
制造業(yè)的增值稅和所得稅稅負是多少呢
非會計專業(yè) 只做過出納 想做代理記賬會計,是先考中級還是先學(xué)實操
比如我們做MCN機構(gòu),給帶貨達人提供餐飲住宿,并且合同有寫我司承擔(dān)這些內(nèi)容。給達人提供的餐飲住宿費,可以正常做住宿費開支。還是因為不是自有員工,必須做招待費?達人不是我司的員工?
你好,那你這個是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,什么業(yè)務(wù)需要提供這些?
達人過來直播,會產(chǎn)生住宿費和餐費,我司支付開我司的發(fā)票
你好,你們需要支付給他報酬嗎?那你給他先報個稅吧。
?開的我司的發(fā)票,不是付給達人的,也要報個稅?
達人的費用 達人的公司會和我司公對公結(jié)算
不是的,我的意思是,他過來直播,你們不需要支付給他勞務(wù)報酬嗎?
不付勞務(wù)報酬,你們給他承擔(dān)餐費和住宿費?
付給達人所屬的公司 我們和達人所屬的公司簽約的
對方給你開,對方給你開勞務(wù)派遣的發(fā)票嗎?如果開的話,你可以做福利費。
對方開的是服務(wù)費
不是勞動派遣
你好,那你就做招待費吧。