你好,他發(fā)票內(nèi)容給你開的是廣告宣傳嗎?
請問一下老師我們公司跟一個文化傳媒公司簽訂一下廣告費,會議費和策劃費的合同,請問這個要繳納印花稅嗎?如果要交印花稅按什么稅目繳納,稅率是多少呢?
文化事業(yè)建設(shè)費幾個問題: 1、申報:季度不超6萬,填免征收入欄 季度超過6萬,全額填入應(yīng)征收入欄 對嗎? 2、按含稅收入填,對嗎? 3、與增值稅收入無關(guān),不需要一致,只需要按照廣告收入部分申報文化事業(yè)費,對嗎? 4、設(shè)計服務(wù)*廣告宣傳制作 廣告服務(wù)*廣告發(fā)布制作 文化服務(wù)*活動宣傳策劃費 我公司開了這三種票,都要交文化費還是哪個要交?
老師好,我開出去的發(fā)票是廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費。我需要交文化事業(yè)建設(shè)費的,我今天收到的發(fā)票是廣播影視服務(wù)*廣告發(fā)布費,請問這個可以抵扣文化事業(yè)建設(shè)費嗎?
請問直播坑位費這種開廣告宣傳費是嗎,這個要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?印花稅交嗎 請了解影視傳媒公司的老師解答下謝謝
請了解直播帶貨電商賬務(wù)的老師解答謝謝 傳媒公司跟技術(shù)公司合作,對方負(fù)責(zé)直播技術(shù)運營推廣等事務(wù),我們會給對方部分運營成本以及帶貨傭金。 1.請問這個應(yīng)該算是我們的什么費用? 2.開現(xiàn)代服務(wù)推廣費可以嗎
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
是我們要開
你好,廣告宣傳費,這個需要繳納文化事業(yè)減值稅,不需要交印花稅。
廣告宣傳、廣告發(fā)布都需要交。文化事業(yè)建設(shè)稅。
內(nèi)容是廣告服務(wù)*宣傳費是吧 另外 請問老師怎么界定的這個不用印花呢 不是說有購銷(我覺得一手錢一手服務(wù)/貨物的都算購銷所以就不清楚分辨哪個交印花)都算嗎
印花稅的稅目可以參考這個。
1.這個我看不懂 因為無法界定的我都覺得是購銷合同類目2.購銷類目取消了嗎 我記得之前有
你好,購銷合同是銷售貨物的,購入貨物的,比如你購買辦公用品。
購入服務(wù)的不算購銷是嗎
購入服務(wù)你得看什么服務(wù),運輸服務(wù)、技術(shù)服務(wù)需要的,如果是廣告制作,也得需要教加工成欄。
購銷類目是取消了還是說并入其他哪個類目了
建筑安裝和建筑合同,還有建筑勘探都合并到建筑工程里面了 資金賬本印花稅改成了營業(yè)賬本印花稅, 營業(yè)賬本印花稅現(xiàn)在取消
現(xiàn)代服務(wù)推廣費要交文化建設(shè)嗎
你好 廣告推廣的的需要交 技術(shù)推廣不需要
發(fā)票就是現(xiàn)代服務(wù)*推廣服務(wù)費 這個是看合同還是看票
合同你得結(jié)合著合同一塊兒。
那如果是跟直播公司的合作 就是他們負(fù)責(zé)我們直播運營 直播收益先不說 我們要支付對方部分運營成本費 這個費用 要文化建設(shè)(是技術(shù)推廣嗎)和印花(屬于哪個類目)嗎
運營費不需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費