暫估,一般為:借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫(kù)存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2021年12月份開(kāi)出去的發(fā)票,沒(méi)有成本進(jìn)來(lái),做暫估要怎么做分錄
老師您好,成本票預(yù)計(jì)1月份開(kāi)進(jìn)來(lái),現(xiàn)在要暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?
老師好,發(fā)票已開(kāi)出 ,成本沒(méi)有進(jìn)來(lái),暫估成本怎么分錄?
老師,您好!建筑施工企業(yè)需要做暫估成本,請(qǐng)問(wèn),做暫估時(shí)的分錄?結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄?后期收到發(fā)票付款沖銷(xiāo)暫估成本和已結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄怎么做?
老師,23年的成本發(fā)票還有沒(méi)有開(kāi)回來(lái)的,暫估成本的分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,利潤(rùn)表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用,下面有利息費(fèi)用和利息收入,請(qǐng)問(wèn)一定要填寫(xiě)利息收入嗎?
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評(píng)請(qǐng)問(wèn)公司是高新企業(yè),我怎么在金蝶軟件里面沒(méi)有看到做研發(fā)費(fèi)用的賬呢?2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣)),12年成為高新企業(yè)的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術(shù)15%,然后按我們之前公司邏輯,以后如果不想申請(qǐng)高企今年2025年的研發(fā)費(fèi)用賬也要做,但是今年申報(bào)時(shí)還是15%優(yōu)惠,在匯算清繳時(shí)就是25%,但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒(méi)有做研發(fā)費(fèi)用了,而且他們說(shuō)了,他們還要申請(qǐng)高新企業(yè)
老師食堂購(gòu)置防蚊紗門(mén)、紗窗合計(jì)金額340元,請(qǐng)問(wèn)老師這340元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)老師,公司2024年法人股東2500萬(wàn),直接按照2500萬(wàn)轉(zhuǎn)給自然人股東了,看了賬面只是實(shí)收資本的二級(jí)明細(xì)由法人變成自然人了。請(qǐng)問(wèn)不涉及任何稅嗎?
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用歸集的不準(zhǔn)確,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)把研發(fā)費(fèi)用踢出來(lái)做到別的費(fèi)用里,可以嗎
老師,單位可以給個(gè)人用電腦填寫(xiě)個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息嗎?
廢品收購(gòu)站購(gòu)買(mǎi)的金額小的工具計(jì)入什么科目
廢品收購(gòu)站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個(gè)業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費(fèi)用
老師,出口企業(yè)報(bào)關(guān)和開(kāi)票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號(hào)還是第一個(gè)工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,是技術(shù)服務(wù)合同
同學(xué)您好,同學(xué)您好,先預(yù)提 ,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等
開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)或者勞務(wù)發(fā)票
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
記入管理費(fèi)用而不是記入成本嗎?
同學(xué)您好,用于項(xiàng)目成本也中入成本的,這個(gè)只是舉例
暫估XX成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 這樣也可以是嗎?
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以