你好,你們的稅款是額外收取還是包含在發(fā)票里面,有些是額外收取的,有些是包含在發(fā)票里面,你看你單位自己吧。
給客戶發(fā)了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現(xiàn)在客戶要開票,老板說收10個點,想讓對方轉(zhuǎn)4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉(zhuǎn)私賬,我說轉(zhuǎn)公戶44000給開44000的票,但是老板說這樣我們就虧了,說40000收10個點,另外的4000也要收10個點,就是總共轉(zhuǎn)44400元,開票也得44400元
老師 麻煩問一下客戶讓我開2萬的票 我+幾個點 我小規(guī)模
老師 您好,我想問一下小規(guī)模現(xiàn)在開的是一個點的,老板讓收客戶2個點,開票價稅合計金額是開收了客戶2個點之后的金額嗎?
老師我想問下,每個月,我們有一家客戶打過來的金額都是開票金額扣除2個點稅點之后的金額,那這2個稅點的金額是計入哪個科目呀,因為應(yīng)收賬款是按照開票金額來得,現(xiàn)在收款又是扣除2個點的金額來得,
老師我想問下,每個月,我們有一家客戶打過來的金額都是開票金額扣除2個點稅點之后的金額,那這2個稅點的金額是計入哪個科目呀,因為應(yīng)收賬款是按照開票金額來得,現(xiàn)在收款又是扣除2個點的金額來得,
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬,減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時,確認收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實發(fā)工資3萬,別人沒有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應(yīng)發(fā)工資。
增值稅稅負高什么原因
企業(yè)給對方公司虛開開票,現(xiàn)在補繳的稅金怎么寫會計分錄?
老師 我們單位有好多演出費都開不了發(fā)票 怎么辦呢
哦,這個得看單位嗎?
就是自己公司規(guī)定的是吧
對的,是的,是這么做的。
公司這樣規(guī)定額外收取的稅點不開進發(fā)票里面合理嗎?
你好,不合理 額外收取有風(fēng)險
但是增值稅不是價外稅嗎?,客戶承擔(dān)稅點是不是應(yīng)該的
你好,那你一定該給人家開到發(fā)票里面,你收的又不是光增值稅的,不是嗎?你還有其他稅款的。
發(fā)票上面有一個稅額的,應(yīng)該包含在里面。
比如我們在店鋪里面買的東西是含稅價還是不含稅價呀
線上店鋪,如果在線上店鋪買的東西是含稅的,是不是給他們開的這個發(fā)票就是價稅合計的,500元,如果是不含稅的是不是要給他開500+收取客戶的稅點,(不管是幾個點)
好,你銷售出去應(yīng)該是含稅的價格。
但是如果銷售出去的商品是含稅的,價稅合計500元,老板在額外的收取兩個點,這個額外收取的兩個點要看公司規(guī)定是嗎?
是的,是這么做的,是這么理解的。
老師,但是我們也有遇到就是下線的供貨商,他們的賬單給的是不含稅價格
那就是人家不給你開發(fā)票的意思吧?
老師,那比如是不含稅的價格是100元,之前收客戶只收了100元,現(xiàn)在客戶要開發(fā)票,我們收2個點,就是2元那給客戶開票就是要開102元嗎?,小規(guī)模現(xiàn)在開1個點,開不出2個點的票呀,
你想開到發(fā)票里面收到的錢屬于價稅合計,價稅合計除以1.01乘以1%,這個不就是稅額。
那老師的意思就是說無論收了客戶多少個稅點,3個,5個點也好,都是按照實際收取客戶的價款和稅點開嗎?
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
但是,如果只能開1個點的,還有一個點的稅不能在發(fā)票上面顯示啊
你好,但是在金額里面給他增加上了不是。
還有一個問題,你可以給對方開3%的發(fā)票。