你好,你看下你第三行是盈利的嗎?如果是這種情況下的話,你稅務(wù)局那邊是不是規(guī)定沒(méi)有過(guò)匯算清繳期,不允許彌補(bǔ)?
老師,請(qǐng)教在今年第一季度報(bào)所得稅時(shí),預(yù)繳了所得稅,那時(shí)匯算清繳還沒(méi)做。后來(lái)才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。那虧損額是在進(jìn)行第二季度申報(bào)所得稅時(shí)還是到下年進(jìn)行今年的匯算清繳時(shí)帶出來(lái)呢?如果第二季度就帶出來(lái)恐怕會(huì)產(chǎn)生退稅
老師,請(qǐng)教在今年第一季度報(bào)所得稅時(shí),預(yù)繳了所得稅,那時(shí)匯算清繳還沒(méi)做。后來(lái)才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。虧損額在進(jìn)行第二季度申報(bào)所得稅帶出來(lái)了,如果我再0報(bào),有第一季度實(shí)際已繳金額,這樣會(huì)產(chǎn)生巡稅嗎?不想退稅,比較麻煩
請(qǐng)問(wèn)我們公司2021年虧損139665.49元,2022年第一季度盈利3498.84,那么我們申報(bào)2022年第二季度所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)去年的虧損,還是在匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)虧損。另外今年第二季度預(yù)交所得稅額是今年1至6月份的應(yīng)交所得稅減去第一季度繳納的所得稅額進(jìn)行預(yù)交,還是單獨(dú)計(jì)算第二季度的所得稅
去年的匯算清繳已做,今年第一季度預(yù)交所得稅為啥帶不出年度虧損額,報(bào)表該如何處理
一季度所得稅季報(bào)帶不出以前年度虧損,去年匯算清繳已報(bào),是怎么回事?
我想問(wèn)一下,進(jìn)出口生產(chǎn)型公司,這個(gè)表是不是填申報(bào)退稅后打印出來(lái)的退稅額,退稅額對(duì)應(yīng)的填到這個(gè)表中,是這樣的嗎?
老師,我們?nèi)ラ_(kāi)票要加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。比如開(kāi)1000的發(fā)票。加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。是開(kāi)多少票給我
老師這道題的完整答案可否寫(xiě)一下?另外我備注不理解的位置,應(yīng)該是÷20*360,怎么變成*360*20了?
債務(wù)重組里面以多項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行抵債的,多項(xiàng)資產(chǎn)里面既有金融資產(chǎn)又有非金融資產(chǎn),則債權(quán)人的投資收益=放棄債權(quán)的公允價(jià)?賬面價(jià)值是不是不對(duì)? 債權(quán)人的投資收益是不是應(yīng)該等于它的應(yīng)收賬款的原值減去壞賬準(zhǔn)備,然后加上他支付的銷(xiāo)項(xiàng)稅,再加上他支付的銀行貸款,然后減去收到的進(jìn)項(xiàng)稅,減去換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值。
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開(kāi)專(zhuān)票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問(wèn)可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個(gè)體戶有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專(zhuān)生需要符合三個(gè)類(lèi)別的專(zhuān)業(yè),還要工作年限滿兩年
具體的可以問(wèn)一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局那邊的。
不是盈利的,這一季度還是虧損
你好,虧損沒(méi)法彌補(bǔ)虧損的。