你好,借應(yīng)交稅,非應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)按照百分之一來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
小規(guī)模納稅人,季度未達(dá)30萬(wàn),是不是填寫(xiě)增值稅申報(bào)表是填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額嗎?但是本期減免稅額是按3%算的呢?實(shí)際是減免一個(gè)點(diǎn)?。≡趺崔k
小規(guī)模納稅人在季度申報(bào)時(shí)增值稅免稅額是按3個(gè)點(diǎn)彈出的,1季度記賬是按1個(gè)點(diǎn)記的,這種情況應(yīng)該怎么操作
3%的小規(guī)模納稅人按1%的普票季度30萬(wàn)免增值稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表上是免稅稅額是按3%計(jì)算出來(lái)的,在實(shí)際報(bào)稅申報(bào)表上是3%計(jì)算出來(lái)的稅額,而開(kāi)票開(kāi)的是1%的普票怎么入賬
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,季度銷(xiāo)售額沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn),增值稅申報(bào)表填寫(xiě)完免稅收入,增值稅自動(dòng)彈出3%免稅額,實(shí)際記賬是按1%記的增值稅,這部分怎么賬務(wù)處理
老師您好!小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn)增值稅申報(bào)表彈出是3個(gè)點(diǎn)的免稅額,實(shí)際記賬是按1記的,實(shí)際也不需要繳納增值稅,分錄怎么操作
請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)22.4月建成 然后登記到了房產(chǎn)稅里面 、22年8月買(mǎi)出 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)過(guò)程要繳納房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征嗎?
老師 酒店住宿 在平臺(tái)消費(fèi)有優(yōu)惠券做了銷(xiāo)售費(fèi)用(這個(gè)沒(méi)有發(fā)票)平臺(tái)回款又扣了手續(xù)費(fèi)(對(duì)方有發(fā)票)這個(gè)沒(méi)發(fā)票的優(yōu)惠券正常入賬 之后所得稅匯算是不要調(diào)增?
老師你好,完稅證明已經(jīng)開(kāi)過(guò)了,現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi),怎么操作步驟
客戶要我們給他開(kāi)發(fā)票,提供了公司賬號(hào)名稱,但是貨款是用現(xiàn)金轉(zhuǎn)給我們的,我們?cè)俳换貋?lái),交回來(lái)的時(shí)候要備注公司名稱還是個(gè)人名稱
您好老師結(jié)賬之后利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)加上年初未分配利潤(rùn)不等于年末未分配利潤(rùn)。這個(gè)需要怎么調(diào)整呢
公司要注銷(xiāo)帳上的存貨怎么處理?應(yīng)收應(yīng)付又怎么處理呢
老師,我們高新審核發(fā)現(xiàn)2022年的時(shí)候工資計(jì)提和實(shí)發(fā)有差異,計(jì)提相對(duì)少了,那現(xiàn)在跨這么多年了能否怎么調(diào)整,如果可以應(yīng)該怎么調(diào)呢,放哪個(gè)科目?
老師,產(chǎn)值怎么算,是數(shù)量乘以出廠價(jià)還是數(shù)量乘以業(yè)務(wù)員的銷(xiāo)售價(jià)格?
掛靠單位讓我們付一筆報(bào)名費(fèi)500,我們是被掛靠的單位,這筆報(bào)名費(fèi)要從我們對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出去,還沒(méi)有發(fā)票,然后掛靠單位給我們公司員工轉(zhuǎn)了500,最終我們公司員工轉(zhuǎn)回公司500,這個(gè)分錄怎么做?
2024年12月28日,以公司的名義買(mǎi)了一輛汽車(chē)。專票。公司是2024年12月21日拿了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,2025年1月1日才做的稅務(wù)登記。一般納稅人。系統(tǒng)因?yàn)橄到y(tǒng)不給抵扣,因?yàn)楫?dāng)時(shí)買(mǎi)的時(shí)候還沒(méi)做,稅務(wù)登記增值稅不能抵扣。但是在系統(tǒng)上可以查到這張發(fā)票,那么可以作為公司的固定資產(chǎn),折舊4年,抵扣企業(yè)所得稅嗎?
那就不用理會(huì)增值稅申報(bào)表里面的3%了吧 在4月記賬嗎
對(duì)的是的,是這么做,三月份三月末做。