你好,那之前你做了收入沒有。
老師,您好!我們公司上年度巨虧,今年也不會盈利了,我們的房東是個人,如果不開發(fā)票就可以不上稅,我們沒有錢付那么多,這房租我們也不做稅前扣除了,就當無發(fā)票支出調(diào)增應納稅所得額,(即便這樣也不會繳稅),這樣做可以嗎?有什么風險嗎?
老師,我們公司收到其他公司的錢一直沒有給對方開增值稅發(fā)票,由于這兩年經(jīng)營不善,原來老板又讓他朋友進來成為大老板,公司又從在建工程開始運但生產(chǎn),但出納會計沒有接之前的賬延續(xù)一切從零開始。但現(xiàn)在問題來了原來的客戶要我們公司給開增值稅發(fā)票,我現(xiàn)在這套賬就沒有收到錢怎么開發(fā)票?即使開了最后也要收到這筆發(fā)票錢,要是讓對方再重新打到現(xiàn)在賬錢,那就相當于人家賬上付兩次錢,我只能開一次票,請問我怎么解決這個問題,請老師指點????
老師,我接手的這家電商公司,3月開始有產(chǎn)生費用,但是前面的會計一直沒有做賬,都是0申報,6月份開過票。我有問過前面的會計為什么沒有做賬全部領0申報,她說實際大部分都是刷單的,實際銷售很少的,購進來的商品發(fā)票又沒有的,不知道到底該怎么處理,索性就沒有做賬。那我現(xiàn)在是從9月份開始建賬呢,還是把前面3月份開始的賬全部補起來呢,很困惑。
老師您好,公司實際當月沒賣那么多錢,沒有那么多銷項發(fā)票,就是很早以前累計的沒開現(xiàn)在別人又要開就不得不開,這樣對于報表和稅會又什么問題?
老師您好,我們公司2月份開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,其中給一個人開了1000萬,現(xiàn)在被稅務局監(jiān)控到,要求我們紅沖這個人的一千萬發(fā)票,我當時做了進項稅,后來糧食賣出去又給對方公司開了銷售專票。我現(xiàn)在不知道該怎么操作,如果紅沖我的進項稅就沒有了,那我要交很多的稅,如果不紅沖,稅務局罰款,最后還是要整改。老師,你看有沒有其他方法
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務公司的收入 屬于 勞務收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
請問老師固定資產(chǎn)處置,給對方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
收入按發(fā)票做的,沒做
你好,那你只能做到今年的收入。
這樣對庫存,費用,成本,稅率有什么問題啊沒有
好,你實際有業(yè)務嗎?實際有業(yè)務的沒有問題啊。
稅率按照現(xiàn)在的稅率來開,開不了其他的。
謝謝老師,可是代理記賬公司做資產(chǎn)負債表存貨余額為 0 元,我問他們?yōu)槭裁矗貜驼f存貨不夠結轉,如果有存貨成本就不好看?這是什么意思
你好,他是不是不知道存貨的金額是多少,然后就沒有做。
那是不是購入的明細沒有給人家。
代理公司就是根據(jù)發(fā)票記得啊
你好,正常的,怎么可能只根據(jù)發(fā)票來做賬務處理,那是不是應該所有的明細都應該有?
老師,您說的明細除了發(fā)票還有什么呢
你好,對方的發(fā)貨單,你們單位的入庫單,你們單位的出庫單。