你好,沒事兒,沒錯,就是這些核心數(shù)。
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里的期間費(fèi)用職工薪酬就是應(yīng)付職工薪酬的總額,包括工資,福利費(fèi)、保險,工會經(jīng)費(fèi)等是這樣嗎?
發(fā)工資扣除社保,要把養(yǎng)老保險和失業(yè)保險分開嗎 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保-基本醫(yī)療保險等 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-設(shè)定提存計(jì)劃-基本養(yǎng)老保險/失業(yè)保險 在實(shí)際工作中做賬要這么編制記賬憑證并登賬嗎
老師好,所得稅匯算清繳中期間費(fèi)用表職工薪酬金額是企業(yè)記賬軟件中管理費(fèi)用——職工薪酬+社會保險費(fèi)(養(yǎng)老+醫(yī)療+工傷+失業(yè))+職工福利費(fèi)之和嗎
老師,匯算清繳-期間費(fèi)用表內(nèi)職工薪酬欄位包含工資,獎金,社會保險費(fèi),公積金,工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi),福利費(fèi)對嗎?
老師,企業(yè)年報(bào)中期間費(fèi)用明細(xì)表中管理費(fèi)用中的職工薪酬和社保的數(shù)都算是職工薪酬嗎?第十四項(xiàng)保險費(fèi)指什么保險呢?
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
公司同事報(bào)銷拿了一張13%的加油發(fā)票,是用于出差使用,這個發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來抵扣嗎? 屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動嗎?
2025年收入多少,企業(yè)所得稅是5%以內(nèi)
老師你好,我怎么查找社保申報(bào)人員明細(xì)
印花稅稅率,按什么繳納
老師,我咨詢一個問題,公司未分配利潤很大,五百萬元的未分配利潤,如果將未分配利潤轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,都需要那些手續(xù)資料,才能將未分配利潤轉(zhuǎn)增實(shí)收資本
請家權(quán)老師回答:那這樣不會亂了嗎,一般來說公司之間的合作不是一次過的,往往是連續(xù)不斷的,我怎么知道下次付的費(fèi)用是還上次未付的,還是新產(chǎn)生的呢,如果是又一筆業(yè)務(wù)就該確認(rèn)成本或是費(fèi)用,如果是付上次的欠款就沖減上次記的應(yīng)付款,不是嗎?
老師,購買黃油槍58元,記維修費(fèi)可以嗎?還是低值易耗品?
老師好,銀行收取帳戶年費(fèi)(代付暢達(dá)),咋做會計(jì)分錄
老師,滴滴打車的普票現(xiàn)在可以增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
但是費(fèi)用表的職工薪酬和職工薪酬納稅調(diào)整表合計(jì)數(shù)對不上,納稅調(diào)整表取數(shù)是應(yīng)付職工薪酬科目
職工薪酬納稅調(diào)整表兒里邊兒是分開填的,不是合計(jì)填。
是的,分開填以后合計(jì)數(shù)對不上
兩個表的數(shù)字不是必須要對應(yīng)上。
老師,我查出來了,是有的科目記錯帳了,那我應(yīng)該以正確的為準(zhǔn)填到報(bào)表上還是,如果這樣跟報(bào)表帳就對不上
職工薪酬納稅調(diào)整表賬載金額和稅收金額分別是應(yīng)付職工薪酬可以借方還是貸方呢,我們這倆數(shù)據(jù)不一樣,因?yàn)橛邪l(fā)去年工資 期間費(fèi)用數(shù)據(jù)是取借方數(shù)據(jù)還是貸方
你找到原因就可以了。
老師,職工薪酬納稅調(diào)整表稅收金額填什么
稅收金額就是申報(bào)的工資的金額
是應(yīng)付職工薪酬借方金額還是貸方金額
是應(yīng)付職工薪酬工資的借方。