你好,在如果正數(shù)普票加負(fù)數(shù)普票第11欄里面填寫你的銷售額在30萬以內(nèi)。
請問老師,小規(guī)模納稅人,這個月開的發(fā)票都是負(fù)數(shù),填報增值稅申報表填不了負(fù)數(shù)怎么辦
老師你好!我是小規(guī)模納稅人季度申報,增值稅普通發(fā)票開具4張金額90049.5元,作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76,負(fù)數(shù)3張開具54257.42。請問稅務(wù)申報怎么填呢
老師個體工商戶增值稅小規(guī)模納稅人這季度開出普票84118.80,在增值稅減免申報表明細(xì)表里要填數(shù)據(jù)嗎?
小規(guī)模納稅人開了負(fù)數(shù)普通發(fā)票應(yīng)該填在增值稅申報表哪里
老師,個體戶小規(guī)模納稅人開負(fù)數(shù)電子普票,這個負(fù)數(shù)發(fā)票的金額要填在增值稅申報表中哪列呢
老師你好,如果4月份有個經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)時以為無法取得發(fā)票,7月份又取得了這個經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請問現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個子公司合并 合并時被合并方例如賬面有: 無形資產(chǎn)20萬 這個無形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時需要交增值稅嗎
新注冊企業(yè),如果不開通稅務(wù)登記有什么影響
預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系式是?普通年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系是?
老師你好,我們是一般納稅人,我們開票有稅點(diǎn)的,開專票和開普票有什么區(qū)別嗎,就銷項(xiàng)票而言
這題CD怎么理解?C我算出來是2.5啊,為什么是22.5?D從來沒見過
你好,請問企業(yè)原來A股東認(rèn)繳500,B股東認(rèn)繳550,如果企業(yè)減資股東占比有變化嗎?減資在稅務(wù)上有什么注意事項(xiàng)嗎?認(rèn)繳,無實(shí)繳的情況。
若公司預(yù)計(jì)息稅前利潤在每股收益無差別點(diǎn)增長10%,計(jì)算采用乙方案時D公司每股收益的增長幅度。 財務(wù)杠桿系數(shù)1.29。
我是從電子稅局申報的,系統(tǒng)自動把負(fù)數(shù)發(fā)票金額填在了第12列了
你好,你們是免稅的業(yè)務(wù)嗎?
不是,1月份開票時稅局開0%
你好,這個本來就是免稅的業(yè)務(wù)嗎?
不是免稅業(yè)務(wù)。說是去年開出去的發(fā)票,現(xiàn)在不要了,開了負(fù)數(shù)發(fā)票
你好,那就在第12行里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表,你這個應(yīng)該自己申報不了。
單獨(dú)申報負(fù)數(shù)沒法申報的。
減免明細(xì)表填哪里呢
選擇免稅性質(zhì)最后一行,然后第一列、第三列填寫銷售額負(fù)數(shù),最后一列負(fù)數(shù)銷售額乘以3%。
是選擇其他嗎?銷售的提示不能填負(fù)數(shù)?
能填寫的話,去稅務(wù)局申報的。
不能填寫的,去稅務(wù)局那邊申報的。