你好,在如果正數(shù)普票加負(fù)數(shù)普票第11欄里面填寫你的銷售額在30萬以內(nèi)。
請問老師,小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開的發(fā)票都是負(fù)數(shù),填報(bào)增值稅申報(bào)表填不了負(fù)數(shù)怎么辦
老師你好!我是小規(guī)模納稅人季度申報(bào),增值稅普通發(fā)票開具4張金額90049.5元,作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76,負(fù)數(shù)3張開具54257.42。請問稅務(wù)申報(bào)怎么填呢
老師個(gè)體工商戶增值稅小規(guī)模納稅人這季度開出普票84118.80,在增值稅減免申報(bào)表明細(xì)表里要填數(shù)據(jù)嗎?
小規(guī)模納稅人開了負(fù)數(shù)普通發(fā)票應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表哪里
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人開負(fù)數(shù)電子普票,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的金額要填在增值稅申報(bào)表中哪列呢
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對嗎
我是從電子稅局申報(bào)的,系統(tǒng)自動(dòng)把負(fù)數(shù)發(fā)票金額填在了第12列了
你好,你們是免稅的業(yè)務(wù)嗎?
不是,1月份開票時(shí)稅局開0%
你好,這個(gè)本來就是免稅的業(yè)務(wù)嗎?
不是免稅業(yè)務(wù)。說是去年開出去的發(fā)票,現(xiàn)在不要了,開了負(fù)數(shù)發(fā)票
你好,那就在第12行里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表,你這個(gè)應(yīng)該自己申報(bào)不了。
單獨(dú)申報(bào)負(fù)數(shù)沒法申報(bào)的。
減免明細(xì)表填哪里呢
選擇免稅性質(zhì)最后一行,然后第一列、第三列填寫銷售額負(fù)數(shù),最后一列負(fù)數(shù)銷售額乘以3%。
是選擇其他嗎?銷售的提示不能填負(fù)數(shù)?
能填寫的話,去稅務(wù)局申報(bào)的。
不能填寫的,去稅務(wù)局那邊申報(bào)的。