你好,在如果正數(shù)普票加負(fù)數(shù)普票第11欄里面填寫你的銷售額在30萬以內(nèi)。

請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開的發(fā)票都是負(fù)數(shù),填報(bào)增值稅申報(bào)表填不了負(fù)數(shù)怎么辦
老師你好!我是小規(guī)模納稅人季度申報(bào),增值稅普通發(fā)票開具4張金額90049.5元,作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76,負(fù)數(shù)3張開具54257.42。請(qǐng)問稅務(wù)申報(bào)怎么填呢
老師個(gè)體工商戶增值稅小規(guī)模納稅人這季度開出普票84118.80,在增值稅減免申報(bào)表明細(xì)表里要填數(shù)據(jù)嗎?
小規(guī)模納稅人開了負(fù)數(shù)普通發(fā)票應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表哪里
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人開負(fù)數(shù)電子普票,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的金額要填在增值稅申報(bào)表中哪列呢
給臨時(shí)工結(jié)算薪資,要什么憑證夢(mèng)稅前扣除
老師,電商從淘寶后臺(tái)導(dǎo)出的售后明細(xì)表的退款金額和在支付寶后臺(tái)導(dǎo)出流水表的退款金額是同步的嗎?
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),要法人一個(gè)員工,那么他是不是每個(gè)月都要申報(bào)工資?同時(shí),需不需要每月申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
對(duì)于一些用了調(diào)味料清加工的食品,在批發(fā)零售行業(yè),嗯,如果沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下,我可以開出去銷售發(fā)票嗎??
老師,四月份盤庫(kù)的時(shí)候把規(guī)格是每瓶40L/15KG的二氧化碳庫(kù)存商品14瓶,錯(cuò)計(jì)入規(guī)格是15L/10KG的二氧化碳。 因?yàn)閷?shí)際賬上沒有這個(gè)規(guī)格庫(kù)存商品,所以四月核算成本的時(shí)候,期末庫(kù)存+銷售數(shù)量-起初庫(kù)存=當(dāng)期入庫(kù)數(shù)量14,那月核算成本的時(shí)候就,當(dāng)月就生產(chǎn)了14瓶?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)把規(guī)格弄錯(cuò)了,那我可不可以直接做筆分錄把庫(kù)存商品調(diào)整過來? 借:庫(kù)存商品40L/15KG 貸:庫(kù)存商品15L/10KG
我想問下稅務(wù)師報(bào)錯(cuò)了了一科,現(xiàn)在還可以改嗎
老師,稅二中的自創(chuàng)的商譽(yù)是不是永遠(yuǎn)不能扣除
企業(yè)轉(zhuǎn)讓非上市公司股權(quán)交企稅嗎
老師,抵稅是什么可以發(fā)票抵扣呀?怎么月初抵扣發(fā)票顯示未到統(tǒng)計(jì)確認(rèn)日期呀
老師,做快遞行業(yè)的,公司的大貨車需要辦理貨運(yùn)證嗎?



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我是從電子稅局申報(bào)的,系統(tǒng)自動(dòng)把負(fù)數(shù)發(fā)票金額填在了第12列了
你好,你們是免稅的業(yè)務(wù)嗎?
不是,1月份開票時(shí)稅局開0%
你好,這個(gè)本來就是免稅的業(yè)務(wù)嗎?
不是免稅業(yè)務(wù)。說是去年開出去的發(fā)票,現(xiàn)在不要了,開了負(fù)數(shù)發(fā)票
你好,那就在第12行里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表,你這個(gè)應(yīng)該自己申報(bào)不了。
單獨(dú)申報(bào)負(fù)數(shù)沒法申報(bào)的。
減免明細(xì)表填哪里呢
選擇免稅性質(zhì)最后一行,然后第一列、第三列填寫銷售額負(fù)數(shù),最后一列負(fù)數(shù)銷售額乘以3%。
是選擇其他嗎?銷售的提示不能填負(fù)數(shù)?
能填寫的話,去稅務(wù)局申報(bào)的。
不能填寫的,去稅務(wù)局那邊申報(bào)的。