您好,因為銷項是免稅的,所以說是不能抵扣的。
我們公司是農(nóng)產(chǎn)品收購 農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),我們進項稅抵扣一般是自己開的收購票給農(nóng)戶的,我收到一張由銷售方開出的普通發(fā)票 可以抵扣嗎
我公司為一般納稅人, 1、收到農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票(增值稅普票),按照多少稅率抵扣進項稅? 2、收到3%的專票可以按照9%抵扣進項稅? 3、收到1%的專票可以按照多少稅率抵扣進項稅? 4、
購進貨物有取得增值稅專用發(fā)票,銷售貨物開出去的是普通發(fā)票,這樣能抵扣進項稅嗎?
老師,我們是農(nóng)產(chǎn)品只能開9%的專票,我們購進貨物,對方出口退稅企業(yè)只能開13%專票,這個進項票我們能抵扣嗎?
我們公司購進貨物收到農(nóng)產(chǎn)品專票,銷售開出去免稅普票,請問這個專票進項稅額可以抵扣嗎?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應該怎么填這個期初數(shù)
現(xiàn)在去年已經(jīng)抵扣了,然后被稅務局稽查了,現(xiàn)在要把不得抵扣的進項稅額轉出,是直接把對應的所有進項稅額全部轉出嗎
對的,是的都需要轉出的。
我們沒有分開核算,昨天稅務給了一個計算公式,我們是只有一個公司開農(nóng)產(chǎn)品免稅,也對應一批固定的進項,是不是不用套公式
對,這種情況不需要對應公式