您好,同學!是免征增值稅的
我們是一家小規(guī)模餐飲服務(wù)管理公司,承包了初高中學校食堂,請問是否免征增值稅、企業(yè)所得稅?如果免征,怎么申報納稅?每個月的營業(yè)額已經(jīng)超10萬。
老師您好,我們是北京的一家餐飲公司,給別人提供用餐服務(wù),最近單位在海南談了一個項目,為海南那邊的一家學校提供用餐服務(wù),我們有專人負責那邊的食材采購,加工成餐,食材發(fā)票在北京這邊入賬報銷可以嗎,另外,我們經(jīng)營范圍有銷售食品可以給對方學校開食品的發(fā)票嗎
老師,我查下政策庫對高校學生食堂為高校師生提供餐飲服務(wù)取得的收入,自2016年1月1日至2016年4月30日,免征營業(yè)稅;自2016年5月1日起,在營改增試點期間免征增值稅。這個營改增試點期間是指哪個期間?
老師好,我想咨詢這個問題是我單位食堂是在學校經(jīng)營食堂,給大學學生的餐費餐飲服務(wù)收入是不是可以免增值稅???
您好,,,咨詢下,, 我單位是和學校簽合同,在學校經(jīng)營食堂,給學生提供餐飲服務(wù),這個收入是可以免增值稅嗎?
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學人數(shù)和學校排名
個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設(shè)稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報錯了?
老師,新公司被辭退了,交了1個社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費,如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
建設(shè)電站總價值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會有風險嗎
我問學堂,有一些老師又說不免。。。
他們給出的理由是什么呢?
免增值稅的,需要去稅務(wù)局辦理嗎?
不需要的哦,不過您不放心的還可以問下稅管員您公司屬不屬于免征增值稅范疇
現(xiàn)在沒有稅管員了,像我們單位這種可以使用這個免增值稅的政策,申報增值稅怎么申請減免呢?
填寫減免稅申報表哦
真的不用去稅務(wù)局辦理或者申請手續(xù)嗎?填寫減免表的,填哪一項目?選擇哪個稅收編碼?
不需要去的,不過得有備查資料
填在(四)免稅銷售額—其他里面。增值稅減免明細表需要填免稅金額。
老師你好,資料備查是指哪些資料?就比如…?我單位是小規(guī)模納稅人主表是填在免稅銷售額欄?在減免稅明細表填寫免稅金額?
備查資料就是指憑證后面的附件要完整啊,報增值稅納稅申報表都要完整的,是的,免稅金額
我們單位不光只是食堂餐飲收入?還有其他銷售商品收入,這個是不免稅的,但是營業(yè)額季度不超過30萬?如果加上學校食堂的營業(yè)額就超30萬,這個銷售貨物的免增值稅嗎?
銷售貨物是不免稅的,正常納稅
使用這些免稅政策會被稅務(wù)局查帳嗎?
按照政策來的沒有關(guān)系的