您好,同學(xué)!是免征增值稅的
我們是一家小規(guī)模餐飲服務(wù)管理公司,承包了初高中學(xué)校食堂,請問是否免征增值稅、企業(yè)所得稅?如果免征,怎么申報納稅?每個月的營業(yè)額已經(jīng)超10萬。
老師您好,我們是北京的一家餐飲公司,給別人提供用餐服務(wù),最近單位在海南談了一個項目,為海南那邊的一家學(xué)校提供用餐服務(wù),我們有專人負(fù)責(zé)那邊的食材采購,加工成餐,食材發(fā)票在北京這邊入賬報銷可以嗎,另外,我們經(jīng)營范圍有銷售食品可以給對方學(xué)校開食品的發(fā)票嗎
老師,我查下政策庫對高校學(xué)生食堂為高校師生提供餐飲服務(wù)取得的收入,自2016年1月1日至2016年4月30日,免征營業(yè)稅;自2016年5月1日起,在營改增試點(diǎn)期間免征增值稅。這個營改增試點(diǎn)期間是指哪個期間?
老師好,我想咨詢這個問題是我單位食堂是在學(xué)校經(jīng)營食堂,給大學(xué)學(xué)生的餐費(fèi)餐飲服務(wù)收入是不是可以免增值稅???
您好,,,咨詢下,, 我單位是和學(xué)校簽合同,在學(xué)校經(jīng)營食堂,給學(xué)生提供餐飲服務(wù),這個收入是可以免增值稅嗎?
審計項目中,成本就是為完成一個審計項目,實現(xiàn)審計目標(biāo)所耗費(fèi)的費(fèi)用之和,對嗎
老師,五月分辦理了留底底欠,增值稅申報表怎么申報
老師,注冊公司公司名稱帶省份的,注冊資本金有規(guī)定嗎?意思就是不能少于多少錢名稱才能到省份的?
老師我能請教一個問題哈,就是單位銷售出去貨物是實際的,沒進(jìn)項票。公司三個老板又是農(nóng)產(chǎn)品,采購是老板。他認(rèn)為沒進(jìn)項票是財務(wù)的風(fēng)險給他們沒關(guān)系。還有供應(yīng)商不會開發(fā)票讓我一家一家教他們。我們實際銷售的沒進(jìn)項票也可以開哈。我按實際的來嗎,可行嗎
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的同時,能不結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎?因為收入上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了?
行車檢查費(fèi)用,貸方是銀行存款,借房做什么好?
收到的專票比實際報銷的專票金額多 賬務(wù)上怎么處理
您好老師,我們以往月份都沒有做收匯結(jié)匯的差異分錄,現(xiàn)在要怎么調(diào)平呢
老師你好,請問這些高鐵票可以抵扣銷項稅額嗎?
老師好,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版固定資產(chǎn)怎樣增加
我問學(xué)堂,有一些老師又說不免。。。
他們給出的理由是什么呢?
免增值稅的,需要去稅務(wù)局辦理嗎?
不需要的哦,不過您不放心的還可以問下稅管員您公司屬不屬于免征增值稅范疇
現(xiàn)在沒有稅管員了,像我們單位這種可以使用這個免增值稅的政策,申報增值稅怎么申請減免呢?
填寫減免稅申報表哦
真的不用去稅務(wù)局辦理或者申請手續(xù)嗎?填寫減免表的,填哪一項目?選擇哪個稅收編碼?
不需要去的,不過得有備查資料
填在(四)免稅銷售額—其他里面。增值稅減免明細(xì)表需要填免稅金額。
老師你好,資料備查是指哪些資料?就比如…?我單位是小規(guī)模納稅人主表是填在免稅銷售額欄?在減免稅明細(xì)表填寫免稅金額?
備查資料就是指憑證后面的附件要完整啊,報增值稅納稅申報表都要完整的,是的,免稅金額
我們單位不光只是食堂餐飲收入?還有其他銷售商品收入,這個是不免稅的,但是營業(yè)額季度不超過30萬?如果加上學(xué)校食堂的營業(yè)額就超30萬,這個銷售貨物的免增值稅嗎?
銷售貨物是不免稅的,正常納稅
使用這些免稅政策會被稅務(wù)局查帳嗎?
按照政策來的沒有關(guān)系的