很容易被查到啊,稅務(wù)局那里你有報表的呀。
公司21年9月變更了股東,新股東有實(shí)際轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,但做得是往來款借款,并沒有變更股東,那現(xiàn)在是直接把舊股東認(rèn)繳的實(shí)收資本轉(zhuǎn)成往來款嗎、然后新股東轉(zhuǎn)入的錢(21年9月已做會計分錄做的是往來款借款)直接轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎?還有距離變更時間已經(jīng)跨年了需不需要補(bǔ)做其他會計分錄?還是說就直接在賬務(wù)上變更就行?
公司要做股東變更,稅務(wù)局那邊要求繳納了實(shí)收資本的就要做審計,會計那邊要求把實(shí)收資本調(diào)到其他應(yīng)付款里,變更完之后再調(diào)整回來,可以這么操作么?
去年成立的公司,去年6月和7月股東轉(zhuǎn)入公司兩筆款項,當(dāng)時賬務(wù)上做的實(shí)收資本,現(xiàn)在做稅局股權(quán)變更,看賬上有實(shí)收資本,稅局要求變更工商資料,工商需要驗(yàn)證報告,老板不想提供驗(yàn)資報告,可以將去年的賬實(shí)收資本調(diào)為公司向股東借款,調(diào)整到其他應(yīng)付款嗎?
有限責(zé)任公司非公司章程上的股東,以個人名義投入公司的錢,投入時備注了投資款,但還沒有變更為股東,打算之后變更(2023年初投入,24年還沒有變更,但以后一定會變更),那收到這筆錢時要計入實(shí)收資本嗎?可以先計入實(shí)收資本,之后再去工商辦理變更,還是先計入必須先計入其他應(yīng)付款,變更為股東后,才能轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,涉及到24年一月要交實(shí)收資本印花稅,所以不確定要入什么科目,是否需要繳納印花稅
我公司現(xiàn)在要變更股東,涉及到實(shí)收資本這一塊,17年會計做賬的時候把一筆借款做成了實(shí)收資本。現(xiàn)在轉(zhuǎn)股查銀行回單上就顯示的借款,不應(yīng)該是實(shí)收資本。那我們要調(diào)報表,這個怎么弄呢?調(diào)什么時候的報表。變更股東稅務(wù)需要23年年報。
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
就是稅務(wù)局里的報表也變更掉??梢悦?
好操作是可以這樣操作的。
稅務(wù)局里會注意么
你好,這個難說,老師也不敢肯定。