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Q

今天我們單位偶然發(fā)現(xiàn)2020年我們單位收到的一張增值稅發(fā)票,對方把我們單位的納稅認識號開錯了,已經(jīng)過去兩年多了,該怎么處理?

2023-04-10 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-10 15:28

你好,還能聯(lián)系上對方嗎?能的話,你退回去,讓對方給你重新開。

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快賬用戶4017 追問 2023-04-10 15:30

對方說已經(jīng)認證過了,還可以重開嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 15:30

你好,識別號錯了,不可能認證的。

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齊紅老師 解答 2023-04-10 15:30

確認一下你這個發(fā)票認證了。

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快賬用戶4017 追問 2023-04-10 15:30

兩年前的發(fā)票,對方認證過了。

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齊紅老師 解答 2023-04-10 15:31

你好,稅號不對,認證不了的,你再讓他確認一下,即使認證了也可以紅沖。

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快賬用戶4017 追問 2023-04-10 15:32

由對方申請紅沖,還是我們單位申請紅沖?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 15:33

購買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票。

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快賬用戶4017 追問 2023-04-10 15:35

那如果知道了納稅人識別號錯了,也過去兩年多了。如果就這樣不處理,后面有風(fēng)險嗎l?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 15:36

你好,對方理發(fā)抵扣的增值稅所得稅都不允許抵扣

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快賬用戶4017 追問 2023-04-10 15:38

你的句子讀不通???

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齊紅老師 解答 2023-04-10 15:41

對方?jīng)]法抵扣 增值稅、所得稅都抵扣不了啊

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齊紅老師 解答 2023-04-10 15:41

如果對方能正常使用的話,他應(yīng)該也不會找你們的。

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快賬用戶4017 追問 2023-04-10 15:43

我們是購買方。

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齊紅老師 解答 2023-04-10 15:46

你好,你到底是購買方還是銷售方,你是接著上一個月業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,那你為什么說對方認證過了?購買方認證發(fā)票不是嗎?

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