選擇1%的稅率,專票也是1%。
老師 您好!小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票免征增值稅,開(kāi)普票時(shí)稅率是按1%還是3%開(kāi)具?相對(duì)應(yīng)的普票附加稅也免征嗎?
從4月1日起小規(guī)模納稅人開(kāi)具3%應(yīng)稅的普通發(fā)票,開(kāi)發(fā)票時(shí)在稅率欄是不是選免稅
老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開(kāi)具普通發(fā)票的稅率應(yīng)該開(kāi)免稅還是3%稅率的發(fā)票啊?
2023年小規(guī)模開(kāi)具普通發(fā)票時(shí)稅率應(yīng)該填寫免稅還是1%,我公司能收別人開(kāi)具的免稅普通發(fā)票嗎
你好,小規(guī)模納稅人金稅盤開(kāi)具普通發(fā)票,適用稅率3%,每月發(fā)票開(kāi)具不超過(guò)10萬(wàn)元,現(xiàn)行政策下, 金稅盤,UKey開(kāi)具普通發(fā)票時(shí),稅率是免稅,還是1% 開(kāi)具專用發(fā)票的稅率又是多少
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:30你好,這個(gè)不算重復(fù)增加了利潤(rùn)了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過(guò)收入了,那除非你把之前的都補(bǔ)上,不然你也沒(méi)辦法解釋1000是怎么來(lái)的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過(guò)收入,所以最終形成利潤(rùn)也沒(méi)問(wèn)題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入,而且分過(guò)紅的如果1200再計(jì)入未分配利潤(rùn),等于還有1200要分紅嗎
老師,起初建賬只有銀行數(shù)據(jù)1000應(yīng)收賬款200怎么建賬,如果把1200計(jì)入未分配利潤(rùn),但這個(gè)200是之前已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入的,這樣分紅的時(shí)候不是重復(fù)增加利潤(rùn)了呀
市內(nèi)打車費(fèi)是交通費(fèi),市外打車費(fèi)是差旅費(fèi),那市內(nèi)打車去高鐵站出去是交通費(fèi)還是差旅費(fèi)
老師,我們公司不是生產(chǎn)制造企業(yè),是從我們關(guān)聯(lián)的公司買的成品,現(xiàn)在成品壞了,返回來(lái)維修,換的件我們可以自己買嗎
開(kāi)票的話,存在售后賠付的情況,這種怎么開(kāi)呢,銷售折讓嗎?各個(gè)饃饃的明細(xì)我們能對(duì)應(yīng)到,但是收款的時(shí)候,客戶會(huì)扣款,這怎么開(kāi)票呢
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開(kāi)具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎