借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
公司購進(jìn)石料,讓運(yùn)輸公司開運(yùn)輸票,個(gè)人開石料票,結(jié)果運(yùn)輸公司把運(yùn)輸數(shù)量都開了,而個(gè)人只開了一部分石料票,石料和運(yùn)輸票應(yīng)該是對(duì)應(yīng)的。入原材料時(shí)沒開票的石料和多出來的運(yùn)輸票賬我應(yīng)該怎么做?
你好老師,我公司用自卸車幫別人運(yùn)輸砂石,請(qǐng)問我開票是開9%的運(yùn)費(fèi)發(fā)票還是6%的代理運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票
老師請(qǐng)問一下合伙開一家運(yùn)輸公司,專門幫人家運(yùn)輸沙石的,開出的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票怎么做賬
老師請(qǐng)問一下合伙開一家勞務(wù)公司,專門為沙石廠提供開采沙石服務(wù),沒有請(qǐng)員工,就是幾個(gè)合伙人自己做,這樣開出的發(fā)票怎么做賬
老師,我運(yùn)輸公司是一個(gè)2人合伙企業(yè),一般納稅人。其中一個(gè)老板有15部車,一個(gè)女老板手里有好多業(yè)務(wù),她本身就是一家貿(mào)易公司的老板。他們合伙投資注冊(cè)一家常鑫運(yùn)輸公司,一起購買13部車,一起從事?;愤\(yùn)輸業(yè)務(wù)。每次開票時(shí),有車?yán)习寰鸵笫撬\(yùn)輸?shù)木鸵獋渥⑶宄?,這些運(yùn)費(fèi)專票是他的。但是銷售方寫常鑫運(yùn)輸公司。其他13部車運(yùn)輸?shù)木烷_常鑫運(yùn)輸公司的專票 。老師,我想問有車?yán)习宓倪\(yùn)輸費(fèi)是否要做公司的主營業(yè)務(wù)收入?
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
那這種需不需要幾天成本能
比如說我應(yīng)收賬款收回了,我要把這筆錢,發(fā)給合伙人又怎么做賬呢
你好,確認(rèn)收入的同時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。 要是有利潤了,就是可以分紅給合伙人。
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?如果有利潤分紅的分錄怎么做呢
借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。借未分配利潤貸應(yīng)付股利借應(yīng)付股利貸銀行存款。
那這個(gè)成本是按照什么標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算的呢?
你好,成本是按照實(shí)際發(fā)生。
比如車的加油費(fèi),維修費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)。司機(jī)的工資等等。
這些都要發(fā)票對(duì)不對(duì)
司機(jī)就是合伙人,不發(fā)工資,就是分紅
員工工資不用發(fā)票其他的 員工工資不用發(fā)票,其他的都要發(fā)票。
需要是股東才是分紅的。
那我之前,做的是, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 發(fā)放的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬_工資 貸:銀行存款
這樣做對(duì)不對(duì)
這樣做就會(huì)容易收入和成本不配比。建議發(fā)生工資等的時(shí)候,借方用勞務(wù)成本,然后有收入的時(shí)候,再把這個(gè)勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
以前就這樣做了也行,不用改也行,后面的再按正確處理就行。
明天聽的很明白
不清楚的問題,具體追問就行。
發(fā)生工資的時(shí)候,借勞務(wù)成本,貸方寫什么呢
你好 員工工資,貸應(yīng)付職工薪酬? ??
是計(jì)提的時(shí)候,借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬_工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本,這樣做嗎
是的,這樣處理非常完美正確。