同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款,借:制造費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊
2.甲公司為增值稅一般納稅人,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)2016年11月15日,以銀行存款購入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)線,買價(jià)234萬元,支付的運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)共6萬元。安裝過程中,領(lǐng)用外購原材料20萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為3.4萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品一批,成本為80萬元,稅務(wù)部門確定的計(jì)稅價(jià)格為100萬元;應(yīng)付未付工程人員的工資為30萬元,用銀行存款支付其他費(fèi)用為9.6萬元。請(qǐng)分別寫出以上事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)2017年3月31日,該項(xiàng)工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),并投入第一基本生產(chǎn)車間使用。該生產(chǎn)線估計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。 請(qǐng)寫出固定資產(chǎn)完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (3)根據(jù)資料(1)和(2),請(qǐng)寫出2018年度該生產(chǎn)線計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄。 (3)2019年1月1日,甲公司將該生產(chǎn)線出租,年租金收入為20萬元,租入方于年初支付租金,租期一年,假設(shè)折舊方法與折舊年限沒有變。請(qǐng)分別寫出2019年度該生產(chǎn)線計(jì)提折舊和取得租金收入的會(huì)計(jì)分錄。 (4)2019年12月31日,甲公司將該生產(chǎn)線對(duì)外出售,獲得價(jià)款80萬元,增值稅稅額為12.8萬元,款項(xiàng)已存入銀行。請(qǐng)寫出該生產(chǎn)線對(duì)外出售時(shí)的相關(guān)分錄。
我公司是建筑掛靠人,老板套現(xiàn)為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財(cái)務(wù)打款,而且把對(duì)方公司的聯(lián)系方式給我,讓我聯(lián)系開發(fā)票,做合同。 還有一個(gè)勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)在付金額比較大,勞務(wù)公司和我掛靠方老板商量,分勞務(wù)費(fèi)通過農(nóng)民工工資做一部分,在的通過兩筆其他業(yè)務(wù)費(fèi)用做。 這種情況都是打電話把大概請(qǐng)況給我說,委托付款我去做,他把合同,發(fā)票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財(cái)務(wù)。 老師請(qǐng)問這也到底該怎么辦??!風(fēng)險(xiǎn)該如何考慮處理呢?
老師,我公司在商場賣衣服,商場預(yù)付我公司10萬,這月賣出服裝5套2000元 商場收五個(gè)點(diǎn)提成,給我公司開出發(fā)票,并在發(fā)票上顯示折扣的五個(gè)點(diǎn)的提成錢,發(fā)票實(shí)際開出1900元這五個(gè)點(diǎn)沒有任何票據(jù),我們應(yīng)該怎么做分錄,發(fā)票后面只附著收據(jù),收據(jù)上寫這原價(jià)2000,五個(gè)點(diǎn)為,100元減去100為1900元,并且附著一張和商場的對(duì)賬單 ,這鐘情況,全部的分錄怎么做,謝謝,! 發(fā)票雖然開的是折扣,但是對(duì)方商場 讓我們把折扣錢也支付了,并且商場是先預(yù)付我們貨款10萬,這前后的分錄怎么做??!謝謝
一般是按幾年?如果按5年折舊,法人把車過給公司,沒有銀行過賬,車價(jià)合計(jì)是60000,分錄和金額該怎么寫
如果按5年折舊,法人把車過給公司,實(shí)際沒有通過任何方式支付任何費(fèi)用,發(fā)票車價(jià)合計(jì)是60000,分錄和金額該怎么寫啊
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
小規(guī)模公司
這張發(fā)票
同學(xué)您好,同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,借:制造費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊
老師,問題是沒有通過任何方式支付金額哦
同學(xué)您好,掛往來同學(xué)您好,同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn), 貸:其他應(yīng)付款,借:制造費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊