對(duì)的,是的,沒有區(qū)別的。
開具增值稅紅字發(fā)票,那用哪一張紙質(zhì)發(fā)票?那紙質(zhì)發(fā)票的號(hào)碼、代碼與原來的發(fā)票不一樣嗎?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)是不是跟紙質(zhì)發(fā)票一樣是限額的
不是紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票,要報(bào)稅清卡完成才能開增值專用發(fā)票紙質(zhì)專用發(fā)票的
增值稅專用發(fā)票紙質(zhì)的沖的發(fā)票跟原來的發(fā)票沒區(qū)別嗎?
紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票當(dāng)月能紅沖嗎
印花稅中借款合同有稅收優(yōu)惠嗎
那法人不是股東,給公司投資款,共享收益共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),也可以計(jì)入實(shí)收資本嗎,還是計(jì)入什么科目
老師,發(fā)一下會(huì)計(jì)學(xué)堂電腦端網(wǎng)址
你好老師 收回應(yīng)收賬款實(shí)際因收191000元 但收到198000元,多收部分會(huì)計(jì)分錄怎么做 謝謝
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報(bào)個(gè)稅報(bào)誰的
借款里面違約責(zé)任是必須要有的嗎?
老師,開出去發(fā)票多少噸,開進(jìn)來也要多少噸,噸位要一樣嗎?還是開少點(diǎn)也可以
出口貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回不來,銷項(xiàng)不敢開。申報(bào)的時(shí)候一直在按報(bào)關(guān)單做未開票收入,怎么辦,這樣一直報(bào)下去?
掛靠方交了增值稅,要不要收取對(duì)方企業(yè)所得稅,不算企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)虧?
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
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那這個(gè)怎么區(qū)分呢 紅沖的應(yīng)該是負(fù)數(shù)的吧
你好,跨月都需要紅沖的, 紙質(zhì)的,當(dāng)月的可以作廢, 只要是專票,紅沖之前都需要開紅字信息表,購買方已經(jīng)認(rèn)證了,購買方開,如果沒有認(rèn)證,銷售方來開。
如果購買方認(rèn)證了,購買方開什么發(fā)票老師
你好,購買方認(rèn)證了,購買方需要開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票。
那如果購買方?jīng)]有認(rèn)證銷售方開的發(fā)票跟原來的一樣是吧 我看對(duì)方給我們寄來的跟上個(gè)月的一樣 我都不知道怎么區(qū)分了
我們是購買方,銷售方寄過來一些發(fā)票,說是紅沖的,分不清 紅字信息表不一起寄嗎
沒有認(rèn)證的話,發(fā)票直接退給對(duì)方就行。
然后你只需要拿新的發(fā)票來做。
哦? 好的? 沒有認(rèn)證,購買方不會(huì)有同樣的兩張發(fā)票了,會(huì)退給銷售方? ?給我們寄來新的就行??
的對(duì)的是的,是這么做的