對(duì)的,是的,沒有區(qū)別的。
開具增值稅紅字發(fā)票,那用哪一張紙質(zhì)發(fā)票?那紙質(zhì)發(fā)票的號(hào)碼、代碼與原來的發(fā)票不一樣嗎?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)是不是跟紙質(zhì)發(fā)票一樣是限額的
不是紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票,要報(bào)稅清卡完成才能開增值專用發(fā)票紙質(zhì)專用發(fā)票的
增值稅專用發(fā)票紙質(zhì)的沖的發(fā)票跟原來的發(fā)票沒區(qū)別嗎?
紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票當(dāng)月能紅沖嗎
老師,員工工資保險(xiǎn),可計(jì)入公司成本費(fèi)用的是哪部分我想確認(rèn)下
老師問一下日后調(diào)整事項(xiàng)和非日后調(diào)整事項(xiàng)是哪張學(xué)的,老師兩者怎么區(qū)分呢?
你好!我們是勞務(wù)派遣公司,分公司收到A公司派遣費(fèi)轉(zhuǎn)給總公司發(fā)工資給派遣工人,像這種情況個(gè)稅是總公司申報(bào)還是分公司呢?還有會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
企業(yè)發(fā)放外請(qǐng)人員個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 需要進(jìn)行代扣代繳勞務(wù)申報(bào)個(gè)稅以外 外請(qǐng)人員和企業(yè)分別還要叫什么稅 或者開票嗎
老師個(gè)體戶,有2項(xiàng)經(jīng)營范圍,銷售貨物賣涂料,銷售服務(wù)涮墻,涮墻的人工,圖料銷售貨物還需要有人工嗎
老師,請(qǐng)問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請(qǐng)教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對(duì)方,對(duì)方說我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
那這個(gè)怎么區(qū)分呢 紅沖的應(yīng)該是負(fù)數(shù)的吧
你好,跨月都需要紅沖的, 紙質(zhì)的,當(dāng)月的可以作廢, 只要是專票,紅沖之前都需要開紅字信息表,購買方已經(jīng)認(rèn)證了,購買方開,如果沒有認(rèn)證,銷售方來開。
如果購買方認(rèn)證了,購買方開什么發(fā)票老師
你好,購買方認(rèn)證了,購買方需要開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票。
那如果購買方?jīng)]有認(rèn)證銷售方開的發(fā)票跟原來的一樣是吧 我看對(duì)方給我們寄來的跟上個(gè)月的一樣 我都不知道怎么區(qū)分了
我們是購買方,銷售方寄過來一些發(fā)票,說是紅沖的,分不清 紅字信息表不一起寄嗎
沒有認(rèn)證的話,發(fā)票直接退給對(duì)方就行。
然后你只需要拿新的發(fā)票來做。
哦? 好的? 沒有認(rèn)證,購買方不會(huì)有同樣的兩張發(fā)票了,會(huì)退給銷售方? ?給我們寄來新的就行??
的對(duì)的是的,是這么做的