沒(méi)有要求3.31日完成企業(yè)所得稅匯算。

老師請(qǐng)問(wèn),經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)體,和企業(yè)都必須個(gè)稅匯算清繳嘛,月度申報(bào)納稅額都是零的情況下,也必須匯算清繳嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳今年會(huì)延期嗎?還是說(shuō)和往年一樣,必須在5月31號(hào)之前上報(bào)完成。
請(qǐng)問(wèn)老師,第一季度納稅申報(bào)期截止4.18號(hào),如果我在3月31日至4.18之劍做匯算清繳的話,可以在第一季度彌補(bǔ)虧損嗎,還是必須要在3月31日之前做匯算清繳才能在第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)虧損呢
每年企業(yè)所得稅匯算清繳需要做稅審報(bào)告嗎?什么情況下必須做,什么情況下不必做?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,必須在3月末之前報(bào),才能彌補(bǔ)2022年的虧損,是嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


老師,我看的視頻里說(shuō)是要彌補(bǔ)上一年度的虧損,就要在第二年的第一季度完成企業(yè)所得稅匯算清繳,這什么原因呀?
先匯算,季度申報(bào)時(shí),才會(huì)帶出以前年度虧損
老師,我必須在3月31日之前匯算清繳才能彌補(bǔ)以前年度的虧損,是嗎
是的,必須在申報(bào)一季度企業(yè)所得稅之前匯算清繳才能彌補(bǔ)以前年度的虧損
老師,我沒(méi)懂,我匯算清繳的時(shí)候不就彌補(bǔ)以前年度虧損了嗎,和第一季度申報(bào)有什么關(guān)系呢?
4.15日之前報(bào)季報(bào),在這之前完成匯算即可,如在4.8完成匯算,再報(bào)季度,是一樣的
老師,先匯算清繳,就是算出上一年的虧損,在本年一季度申報(bào)的時(shí)候,預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)可以少交,我理解的對(duì)嗎?
是的,你的理解是對(duì)的。
明白了,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!