您好,申報(bào)2022年的匯算清繳才能注銷哦
老師,上報(bào)匯總的時(shí)候提示這個(gè)是什么意思(公司是小規(guī)模按季度繳納增值稅)?
小規(guī)模公司,這月注銷,這表是針對(duì)去年一年進(jìn)行匯算清繳嗎,是這意思嗎
我公司是小規(guī)模公司,之前是讓代理記賬公司申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在是我公司自己申報(bào)個(gè)稅,彈出的對(duì)話框是什么意思?
這個(gè)是什么意思,公司是小規(guī)模公司,是要申報(bào)2023年的匯算清繳才能注銷的意思面前
老師,我們以前總分公司所得稅是獨(dú)立申報(bào)的,獨(dú)立匯算清繳的,今年老板意思要匯總申報(bào),是不是從今年開(kāi)始才能匯總,比如我需要做2023年匯算,是不是分公司以前的虧損就不能彌補(bǔ)了,還需要獨(dú)立申報(bào)所得稅匯算
老師,上個(gè)月開(kāi)了專票,這個(gè)月初已報(bào)稅,通知我需要沖紅,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月報(bào)稅時(shí)我怎么操作?填表幾轉(zhuǎn)出
老師您好,我公司外聘培訓(xùn)教員,他們不給我們代開(kāi)增值稅發(fā)票,我按勞務(wù)給報(bào)了個(gè)稅,那這部分費(fèi)用能正常入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)2025年的應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以下是5%稅率,超過(guò)300萬(wàn)的是指全部25%還是超出部分是25%的稅率呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買了幾臺(tái)充電樁,提供充電服務(wù),公司外部車輛來(lái)充電后付費(fèi),需要發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票是開(kāi)電費(fèi)還是什么其他的?謝謝
個(gè)人給我們公司做了一份可研性報(bào)告,45000元,是叫他個(gè)人去稅務(wù)大廳開(kāi)票嗎?開(kāi)什么發(fā)票?技術(shù)咨詢么?那45000的話我們要代扣代繳多少稅?
老師一般納稅人上個(gè)月開(kāi)了專票,但是這個(gè)月要沖紅,但是稅已經(jīng)交了,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月報(bào)這個(gè)月增值稅時(shí)怎么處理
企業(yè)之間無(wú)償借款,有沒(méi)有免征增值稅,免征企業(yè)所得稅的政策???
企業(yè)無(wú)償對(duì)外借款,增值稅視同利息收入,那企業(yè)所得稅也視同利息收入納稅嗎
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等投資收益,免交企業(yè)所得稅。 這個(gè)投資有12個(gè)月以上的要求嗎
老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù),1、購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅入帳是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?2、報(bào)關(guān)當(dāng)月做借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅款?3、征退稅率都是13,上面的借貸余額對(duì)沖不?還是不管?4、先收到外匯是做預(yù)收不確認(rèn)收入嗎?5、報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出?外貿(mào)的購(gòu)進(jìn)費(fèi)用票不能抵扣是不是?
可是我2022年的已經(jīng)申報(bào)完了啊
您好,不好意思,我以為您還沒(méi)有匯算清繳。那這個(gè)是清算所得稅申報(bào)。 因解散、破產(chǎn)、重組等原因終止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),或不再持續(xù)經(jīng)營(yíng),需依法對(duì)資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行清算的居民企業(yè)(包括查賬征收和核定征收企業(yè)),應(yīng)當(dāng)以整個(gè)清算期間作為一個(gè)納稅年度,依法計(jì)算清算所得及其應(yīng)納所得稅,自清算結(jié)束之日起15日內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送企業(yè)清算所得稅納稅申報(bào)表,結(jié)清稅款。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在辦理注銷登記之前,就其清算所得向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并依法繳納企業(yè)所得稅。境外注冊(cè)中資控股居民企業(yè)需要申報(bào)辦理注銷稅務(wù)登記的,應(yīng)在注銷稅務(wù)登記前,就其清算所得向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅。 企業(yè)在辦理企業(yè)所得稅清算申報(bào)前,應(yīng)依照稅法的規(guī)定先向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理當(dāng)期企業(yè)所得稅申報(bào)和年度企業(yè)所得稅匯算清繳,依法繳納企業(yè)所得稅。在年度中間終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)自實(shí)際經(jīng)營(yíng)終止之日起六十日內(nèi),先向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理當(dāng)期企業(yè)所得稅申報(bào)和年度企業(yè)所得稅匯算清繳,依法繳納企業(yè)所得稅
我2022年的匯算清繳已經(jīng)做完了,他這個(gè)意思是要我做2023年的匯算清繳吧
您好,您看圖1就是說(shuō)?清算所得稅申報(bào)。我上條信息把這清算所得稅申報(bào)信息附上,參考下哈
所有是要申報(bào)2023年匯算清繳的意思嗎
您好,是這么理解的,現(xiàn)在就是2023年,清算期