這個執(zhí)行單位的管理制度就行。
老師,請問公司員工出差去辦理業(yè)務的,一般都是兩個人的,去之前會給業(yè)務提成的25%給他們,但是這個提成預付款只給到A,我可以入賬的時候做成一半給到A,一半給到B嗎?因為這個提成預付款實際也是兩人平分的,只是兩人出去就直接打給該組的組長。都是是公司員工,這個業(yè)務提成是算工資里面去的,只是去施工前提前預支給他們,所以等做工資的時候會在他們工資上扣點這個預付提成的,所以現(xiàn)在有個問題,這個錢應該是給平分到這兩個員工的,但是出納只打給其中一個,這個人是組長,我想這樣能不能入賬的時候分別掛這兩個人的,但是銀行回單只是轉給其中一個,老師有什么好的辦法嗎?
老師,請問銷售人員在印尼當?shù)卣伊藘蓚€工人,幫助他開拓業(yè)務,這兩個工人的工資可以從銷售人員的出差借款里扣除吧,謝謝,
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度計提工資分錄是借:銷售費用 管理費用 其他應付款-代扣代繳個人所得稅 貸 應付職工薪酬。1、請問個稅是不是不存在計提,發(fā)放工資的時候直接扣除個人應該繳納的個稅部分?2、按照上筆計提分錄在發(fā)放工資的時候又貸了 其他應付款-代扣代繳個人所得稅 這樣就導致其他應付款-代扣代繳個人所得稅沖平了。可是下月繳納個稅的時候又借 其他應付款-個人所得稅代扣代繳。以至于這個科目產生了借方余額,該怎么把這個余額處理掉呢?謝謝
老師,有3個月的工資計提了,但未發(fā)放,當時有扣下的個人社保部分,但實際上公司不需要給員工繳納社保,因為員工當時在其他企業(yè)交著社保呢,現(xiàn)在要發(fā)工資給他們了,我可以直接沖銷之前的應付職工薪酬嗎?借:應付職工薪酬 貸銀行存款 但實際發(fā)放金額和之前的工資表不一致,工資表上扣了個人社保,這樣沒問題吧?
公司找了一個電銷平臺,把我們的電話業(yè)務外包出去了,工資給人家日結,現(xiàn)在這個電銷平臺讓把每天的工資轉到他們公司負責人個人卡上,也不開發(fā)票,我們就沒法稅前扣除,我想的是,把給我們打電話的3個業(yè)務人員做在我們工資表里,當做工資薪金發(fā)放,但是和轉賬的記錄對不起來,這么處理可以嗎?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎