你好,你沒有采集股東信息,你是什么征稅方式的?
老師,你好!這個(gè)是個(gè)體戶,雙核定的,但是本季度開發(fā)票金額超過核定金額。增值稅已經(jīng)申報(bào)了,但是這個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的時(shí)候是零,會(huì)不會(huì)有問題的?這個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得怎么申報(bào)?
個(gè)體戶在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)為什么不能填寫數(shù)字?都是灰色,我不能填寫,這是怎么回事?
你好老師,我這一個(gè)個(gè)體戶,申報(bào)一季度的個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得,但是填數(shù)的時(shí)候都填不了是怎么回事呢
你好老師,這是個(gè)體戶的,請(qǐng)問第2季度經(jīng)營(yíng)所得這個(gè)是怎么申報(bào)的呢
老師請(qǐng)問,個(gè)體工商戶個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),客戶端填不了數(shù)據(jù),知道是怎么回事嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
是幫朋友報(bào)的,他之前應(yīng)該是正常申報(bào)的吧。我看這里顯示是查賬征收。您在看這張圖片,顯示采集人員成功
哦,沒有采集成功,我看錯(cuò)了。
現(xiàn)在代扣代繳里面采集人員信息,是否是雇員,選擇雇員?
下面的股東信息也要給他填寫。
怎么沒有減除6萬(wàn)了,也沒有那個(gè)減半了嗎,看不到那個(gè)可以選擇的頁(yè)面的
你好,減除費(fèi)用這個(gè)你點(diǎn)開他股東信息那一行里面有的。
可單獨(dú)在表格里面填寫的。
135后面它不是有一個(gè)減免稅額,點(diǎn)開這里面選擇。
635不是135。這個(gè)后面有一個(gè)減免稅額的。
謝謝老師,申報(bào)成功了。感覺郭老師的專業(yè)技術(shù)很強(qiáng)。
不用客氣,工作愉快